Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
11/06/2025 |
11060012
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025 [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
11/06/2025 |
11060011
MW3 ARQUITETURA E CONSULTORIA HOSPITALAR S/S
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE ARQUITETURA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL DE JARDIM-CE.
|
EMPENHADO |
61.110,00 |
|
11/06/2025 |
11060010
MR. DA SILVA GONCALVES - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADOS PARA A I CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES QUE IRA ACONTECER NO DIA 25 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE J [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
11/06/2025 |
11060009
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
FORNECIMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS MONOFÁSICAS, TRIFÁSICAS E CENTRÍFUGAS E SEUS RESPECTIVOS PAINÉIS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
11/06/2025 |
11060008
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS REFERENTE A COFFE BREAK E BUFFET, BEM COMO BANNER E PASTAS PERSONALIZADAS PARA A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES,QUE IRA ACONTECER DIA 25 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SE [...]
|
EMPENHADO |
7.581,00 |
|
11/06/2025 |
11060007
ANTONIO LUIZ DE SANTANA NETO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS , NO DIA 15 A 17 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/C [...]
|
LIQUIDADO |
1.573,89 |
|
11/06/2025 |
11060007
ANTONIO LUIZ DE SANTANA NETO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS , NO DIA 15 A 17 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/C [...]
|
EMPENHADO |
1.573,89 |
|
11/06/2025 |
11060006
FRANCISCA LUZIANA DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS , NO DIA 15 A 17 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/C [...]
|
LIQUIDADO |
1.573,89 |
|
11/06/2025 |
11060006
FRANCISCA LUZIANA DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS , NO DIA 15 A 17 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/C [...]
|
EMPENHADO |
1.573,89 |
|
11/06/2025 |
11060005
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAUDE PADRAO I, LOCALIZADO NA SERRA BOCA DA MATA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
98.606,16 |
|
11/06/2025 |
11060004
JANEIDE DOS SANTOS FEITOSA AMARO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO CEARA " PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO" NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
11/06/2025 |
11060004
JANEIDE DOS SANTOS FEITOSA AMARO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO CEARA " PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO" NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
11/06/2025 |
11060003
ERNANDES DE SOUSA OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO DE CAPACITAÇÃO TECNICA PRESENCIAL PARA ESCOLAS QUILOMBOLAS, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICIPIO DE SAL [...]
|
LIQUIDADO |
214,60 |
|
11/06/2025 |
11060003
ERNANDES DE SOUSA OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO DE CAPACITAÇÃO TECNICA PRESENCIAL PARA ESCOLAS QUILOMBOLAS, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICIPIO DE SAL [...]
|
EMPENHADO |
214,60 |
|
11/06/2025 |
11060002
ZILDERLENI BARBOSA FELIZARDO CRUZ
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO CEARA " PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO" NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
|
LIQUIDADO |
524,63 |
|
11/06/2025 |
11060002
ZILDERLENI BARBOSA FELIZARDO CRUZ
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO CEARA " PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO" NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
|
EMPENHADO |
524,63 |
|
11/06/2025 |
11060001
MARIA FERNANDES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 0506035/2025 - GP E 1006039/2025 - GP, DE [...]
|
PAGO |
78.191,22 |
|
11/06/2025 |
11060001
MARIA FERNANDES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 0506035/2025 - GP E 1006039/2025 - GP, DE [...]
|
LIQUIDADO |
78.191,22 |
|
11/06/2025 |
11060001
MARIA FERNANDES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 0506035/2025 - GP E 1006039/2025 - GP, DE [...]
|
EMPENHADO |
78.191,22 |
|
11/06/2025 |
10060005
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO DE 40.000KM DO FIAT MOBI DE PLACA SBR0G12, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
988,74 |
|
11/06/2025 |
10060004
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REVISAO DE 40.000KM DO FIAT MOBI DE PLACA SBR0G12, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
641,26 |
|
11/06/2025 |
09050001
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSJ 8548, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
307,23 |
|
11/06/2025 |
08010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, A [...]
|
PAGO |
983,60 |
|
11/06/2025 |
06060003
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE JARDIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. A PARCELA ÚNICA
|
PAGO |
2.039,25 |
|
11/06/2025 |
06060002
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE JARDIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. COMP. MAIO/2025
|
PAGO |
28.576,90 |
|
11/06/2025 |
03030021
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMISSAO DE PASSAGENS TERRESTRE CONFORME RELATORIO EM ANEXO.
|
PAGO |
4.329,65 |
|
11/06/2025 |
03030019
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010118, AMORTIZAÇÃODA DIVIDA CONTRAIDA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE J [...]
|
LIQUIDADO |
7.148,74 |
|
11/06/2025 |
03030019
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010118, AMORTIZAÇÃODA DIVIDA CONTRAIDA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE J [...]
|
LIQUIDADO |
3.905,97 |
|
11/06/2025 |
03030010
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE JARDIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. A PARCELA ÚNICA
|
PAGO |
6.797,50 |
|
11/06/2025 |
03030010
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE JARDIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
6.797,50 |
|
11/06/2025 |
02050089
MAILY GONZALEZ RAMIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
11/06/2025 |
02050088
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA NETO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
11/06/2025 |
02050087
JOAO MACIEL ANGELO MATIAS CAVALCANTE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
11/06/2025 |
02050086
JOAO HERMOGENES LANDIM NETO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
11/06/2025 |
02050085
IURY DE SÁ BARRETO LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
11/06/2025 |
02050084
CLARICE DE LIMA DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
11/06/2025 |
02050082
ADINA SANTOS ANGELIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
11/06/2025 |
02010186
FOPAG - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR UNIÇO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AUXILIO COMPLEMENTAR DA UNIÃO SETOR: SUBST. CAPS/CAPS COMP MAIO/2025.
|
PAGO |
4.644,16 |
|
11/06/2025 |
02010119
JOS DANILO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF XIII- BOCA DA MATA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, CO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
11/06/2025 |
02010068
MATHEUS ARAUJO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
11/06/2025 |
02010021
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
23,85 |
|
11/06/2025 |
01040031
BANCO DO BRASIL S.A.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010022 DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
226,20 |
|
10/06/2025 |
30050008
FOPAG - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR UNIÇO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AUXILIO COMPLEMENTAR DA UNIÃO SETOR: SUBST. CAPS/CAPS COMP MAIO/2025.
|
PAGO |
665,03 |
|
10/06/2025 |
30050007
JAO CONSTRU?åES E SERVI?OS LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REFERENTE A 45ª MEDIÇÃO COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.05.31.1.
|
PAGO |
163.243,54 |
|
10/06/2025 |
30050006
FONSECA TRANSPORTE E INCORPORACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE. PERÍODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
28.284,95 |
|
10/06/2025 |
30050005
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE. COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
232.337,28 |
|
10/06/2025 |
30010043
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
LIQUIDADO |
965,00 |
|
10/06/2025 |
29050004
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
299,70 |
|
10/06/2025 |
28050004
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA,TROCA DE PNEUS,CONSERTO E RODIZIO, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
760,72 |
|
10/06/2025 |
27010008
ERIVAN LUIZ GOMES JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
1.573,89 |
|
10/06/2025 |
27010002
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
1.144,47 |
|
10/06/2025 |
23050015
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO REFERENTE A CAPINA DE TERRENO, MANUTENÇÃO DE ALVENARIA EM MURO, MANUTENÇÃO DE PORTÃO DE ACESSO, INSTALAÇÃO DE PADRÃO MONOFASICO E CONCRETO DA RAMPA DA EDIFICAÇÃO PARA FUNCI [...]
|
PAGO |
11.502,54 |
|
10/06/2025 |
23050014
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA : KHP2L17.
|
PAGO |
6.250,00 |
|
10/06/2025 |
22050002
MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO QUE SERA REALIZADO NO PSF LOCALIZADO NO DISTRITO DO CORRENTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
2.250,00 |
|
10/06/2025 |
22040090
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VEICULOS: 1-CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA: KIJ4F81 2- CHEV/PRISMA 1.0, PLACA: FFQ9096 3- FIAT/PALIO FIRE , PLACA: PFA7159 4- FIAT/SIENA FIRE, PLACA: KFU0856 5- FIAT/PALIO ELX FLEX, P [...]
|
PAGO |
45.114,57 |
|
10/06/2025 |
20050021
CICERA MARIA DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
600,00 |
|
10/06/2025 |
14050006
ERIKA GALVAO DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO XXXVIII CONGRESSO CONASEMS NO DIA 15 A 18 DE JUNHO DE 2025 EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PORTARIA 1405003/25.
|
PAGO |
3.023,52 |
|
10/06/2025 |
14050005
GEANE DA LUZ LEMOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO XXXVIII CONGRESSO CONASEMS NO DIA 15 A 18 DE JUNHO DE 2025 [...]
|
PAGO |
3.023,52 |
|
10/06/2025 |
12050003
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL PREVISTO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 40/0065-6, REFERENTE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DESTINADO AS DESPESAS DE CAPITAL NO [...]
|
PAGO |
61.408,16 |
|
10/06/2025 |
12050003
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 10010005, AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL PREVISTO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 40/0065-6, REFERENTE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DES [...]
|
LIQUIDADO |
61.408,16 |
|