lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Jardim

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 10050 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 12/08/2025 - 10:02:35
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
11/06/2025 11060012
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025 [...]
EMPENHADO 1.800,00
11/06/2025 11060011
MW3 ARQUITETURA E CONSULTORIA HOSPITALAR S/S
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE ARQUITETURA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL DE JARDIM-CE.
EMPENHADO 61.110,00
11/06/2025 11060010
MR. DA SILVA GONCALVES - ME
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADOS PARA A I CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES QUE IRA ACONTECER NO DIA 25 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE J [...]
EMPENHADO 2.200,00
11/06/2025 11060009
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
FORNECIMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS MONOFÁSICAS, TRIFÁSICAS E CENTRÍFUGAS E SEUS RESPECTIVOS PAINÉIS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE [...]
EMPENHADO 9.000,00
11/06/2025 11060008
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS REFERENTE A COFFE BREAK E BUFFET, BEM COMO BANNER E PASTAS PERSONALIZADAS PARA A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES,QUE IRA ACONTECER DIA 25 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SE [...]
EMPENHADO 7.581,00
11/06/2025 11060007
ANTONIO LUIZ DE SANTANA NETO
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS , NO DIA 15 A 17 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/C [...]
LIQUIDADO 1.573,89
11/06/2025 11060007
ANTONIO LUIZ DE SANTANA NETO
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS , NO DIA 15 A 17 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/C [...]
EMPENHADO 1.573,89
11/06/2025 11060006
FRANCISCA LUZIANA DOS SANTOS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS , NO DIA 15 A 17 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/C [...]
LIQUIDADO 1.573,89
11/06/2025 11060006
FRANCISCA LUZIANA DOS SANTOS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS , NO DIA 15 A 17 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/C [...]
EMPENHADO 1.573,89
11/06/2025 11060005
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA EIRELI
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAUDE PADRAO I, LOCALIZADO NA SERRA BOCA DA MATA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO [...]
EMPENHADO 98.606,16
11/06/2025 11060004
JANEIDE DOS SANTOS FEITOSA AMARO
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO CEARA " PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO" NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
LIQUIDADO 381,49
11/06/2025 11060004
JANEIDE DOS SANTOS FEITOSA AMARO
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO CEARA " PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO" NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
EMPENHADO 381,49
11/06/2025 11060003
ERNANDES DE SOUSA OLIVEIRA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO DE CAPACITAÇÃO TECNICA PRESENCIAL PARA ESCOLAS QUILOMBOLAS, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICIPIO DE SAL [...]
LIQUIDADO 214,60
11/06/2025 11060003
ERNANDES DE SOUSA OLIVEIRA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO DE CAPACITAÇÃO TECNICA PRESENCIAL PARA ESCOLAS QUILOMBOLAS, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICIPIO DE SAL [...]
EMPENHADO 214,60
11/06/2025 11060002
ZILDERLENI BARBOSA FELIZARDO CRUZ
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO CEARA " PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO" NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
LIQUIDADO 524,63
11/06/2025 11060002
ZILDERLENI BARBOSA FELIZARDO CRUZ
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO CEARA " PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO" NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
EMPENHADO 524,63
11/06/2025 11060001
MARIA FERNANDES DA SILVA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 0506035/2025 - GP E 1006039/2025 - GP, DE [...]
PAGO 78.191,22
11/06/2025 11060001
MARIA FERNANDES DA SILVA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 0506035/2025 - GP E 1006039/2025 - GP, DE [...]
LIQUIDADO 78.191,22
11/06/2025 11060001
MARIA FERNANDES DA SILVA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 0506035/2025 - GP E 1006039/2025 - GP, DE [...]
EMPENHADO 78.191,22
11/06/2025 10060005
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO DE 40.000KM DO FIAT MOBI DE PLACA SBR0G12, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
LIQUIDADO 988,74
11/06/2025 10060004
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REVISAO DE 40.000KM DO FIAT MOBI DE PLACA SBR0G12, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
LIQUIDADO 641,26
11/06/2025 09050001
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSJ 8548, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFO [...]
LIQUIDADO 307,23
11/06/2025 08010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, A [...]
PAGO 983,60
11/06/2025 06060003
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. A PARCELA ÚNICA
PAGO 2.039,25
11/06/2025 06060002
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. COMP. MAIO/2025
PAGO 28.576,90
11/06/2025 03030021
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMISSAO DE PASSAGENS TERRESTRE CONFORME RELATORIO EM ANEXO.
PAGO 4.329,65
11/06/2025 03030019
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010118, AMORTIZAÇÃODA DIVIDA CONTRAIDA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE J [...]
LIQUIDADO 7.148,74
11/06/2025 03030019
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010118, AMORTIZAÇÃODA DIVIDA CONTRAIDA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE J [...]
LIQUIDADO 3.905,97
11/06/2025 03030010
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. A PARCELA ÚNICA
PAGO 6.797,50
11/06/2025 03030010
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. COMP. MAIO/2025.
PAGO 6.797,50
11/06/2025 02050089
MAILY GONZALEZ RAMIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 05/2025.
PAGO 1.100,00
11/06/2025 02050088
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA NETO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 05/2025.
PAGO 1.100,00
11/06/2025 02050087
JOAO MACIEL ANGELO MATIAS CAVALCANTE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 05/2025.
PAGO 1.100,00
11/06/2025 02050086
JOAO HERMOGENES LANDIM NETO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 05/2025.
PAGO 1.100,00
11/06/2025 02050085
IURY DE SÁ BARRETO LIMA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 05/2025.
PAGO 1.100,00
11/06/2025 02050084
CLARICE DE LIMA DE OLIVEIRA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 05/2025.
PAGO 1.100,00
11/06/2025 02050082
ADINA SANTOS ANGELIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 05/2025.
PAGO 1.100,00
11/06/2025 02010186
FOPAG - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR UNIÇO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AUXILIO COMPLEMENTAR DA UNIÃO SETOR: SUBST. CAPS/CAPS COMP MAIO/2025.
PAGO 4.644,16
11/06/2025 02010119
JOS DANILO DOS SANTOS
07 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF XIII- BOCA DA MATA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, CO [...]
LIQUIDADO 500,00
11/06/2025 02010068
MATHEUS ARAUJO COSTA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM-CE.
LIQUIDADO 381,49
11/06/2025 02010021
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
LIQUIDADO 23,85
11/06/2025 01040031
BANCO DO BRASIL S.A.
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010022 DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
LIQUIDADO 226,20
10/06/2025 30050008
FOPAG - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR UNIÇO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AUXILIO COMPLEMENTAR DA UNIÃO SETOR: SUBST. CAPS/CAPS COMP MAIO/2025.
PAGO 665,03
10/06/2025 30050007
JAO CONSTRU?åES E SERVI?OS LTDA - ME
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REFERENTE A 45ª MEDIÇÃO COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.05.31.1.
PAGO 163.243,54
10/06/2025 30050006
FONSECA TRANSPORTE E INCORPORACOES LTDA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE. PERÍODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2025.
PAGO 28.284,95
10/06/2025 30050005
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE. COMP. MAIO/2025.
PAGO 232.337,28
10/06/2025 30010043
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
LIQUIDADO 965,00
10/06/2025 29050004
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
LIQUIDADO 299,70
10/06/2025 28050004
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA,TROCA DE PNEUS,CONSERTO E RODIZIO, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
LIQUIDADO 760,72
10/06/2025 27010008
ERIVAN LUIZ GOMES JUNIOR
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI [...]
LIQUIDADO 1.573,89
10/06/2025 27010002
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM-CE.
LIQUIDADO 1.144,47
10/06/2025 23050015
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO REFERENTE A CAPINA DE TERRENO, MANUTENÇÃO DE ALVENARIA EM MURO, MANUTENÇÃO DE PORTÃO DE ACESSO, INSTALAÇÃO DE PADRÃO MONOFASICO E CONCRETO DA RAMPA DA EDIFICAÇÃO PARA FUNCI [...]
PAGO 11.502,54
10/06/2025 23050014
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA : KHP2L17.
PAGO 6.250,00
10/06/2025 22050002
MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA - ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO QUE SERA REALIZADO NO PSF LOCALIZADO NO DISTRITO DO CORRENTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
PAGO 2.250,00
10/06/2025 22040090
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VEICULOS: 1-CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA: KIJ4F81 2- CHEV/PRISMA 1.0, PLACA: FFQ9096 3- FIAT/PALIO FIRE , PLACA: PFA7159 4- FIAT/SIENA FIRE, PLACA: KFU0856 5- FIAT/PALIO ELX FLEX, P [...]
PAGO 45.114,57
10/06/2025 20050021
CICERA MARIA DOS SANTOS
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. MAIO/2025.
PAGO 600,00
10/06/2025 14050006
ERIKA GALVAO DE OLIVEIRA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO XXXVIII CONGRESSO CONASEMS NO DIA 15 A 18 DE JUNHO DE 2025 EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PORTARIA 1405003/25.
PAGO 3.023,52
10/06/2025 14050005
GEANE DA LUZ LEMOS
07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO XXXVIII CONGRESSO CONASEMS NO DIA 15 A 18 DE JUNHO DE 2025 [...]
PAGO 3.023,52
10/06/2025 12050003
BANCO DO BRASIL S.A.
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL PREVISTO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 40/0065-6, REFERENTE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DESTINADO AS DESPESAS DE CAPITAL NO [...]
PAGO 61.408,16
10/06/2025 12050003
BANCO DO BRASIL S.A.
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 10010005, AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL PREVISTO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 40/0065-6, REFERENTE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DES [...]
LIQUIDADO 61.408,16

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