lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Jardim

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 9766 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 05/08/2025 - 13:00:31
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
01/07/2025 01070004
MIGUEL BENTO DE SOUZA NETO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO - GESTAO DAS CONTRATAÇÕES E CONTROLE: DESAFIOS E SOLUÇÕES, NO DIA 04 DE JULHO DE 2025, NA CIDA [...]
EMPENHADO 381,49
01/07/2025 01070003
FRANCISCO SAVIO BEZERRA GRANJA JUNIOR
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO - GESTAO DAS CONTRATAÇÕES E CONTROLE: DESAFIOS E SOLUÇÕES, NO DIA 04 DE JULHO DE 2025, NA CIDA [...]
LIQUIDADO 381,49
01/07/2025 01070003
FRANCISCO SAVIO BEZERRA GRANJA JUNIOR
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO - GESTAO DAS CONTRATAÇÕES E CONTROLE: DESAFIOS E SOLUÇÕES, NO DIA 04 DE JULHO DE 2025, NA CIDA [...]
EMPENHADO 381,49
01/07/2025 01070002
JOSE CLISTENES ROCHA COELHO
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE.
LIQUIDADO 524,63
01/07/2025 01070002
JOSE CLISTENES ROCHA COELHO
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE.
EMPENHADO 524,63
01/07/2025 01070001
WOSTON PAULO COELHO DOS SANTOS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE.
LIQUIDADO 381,49
01/07/2025 01070001
WOSTON PAULO COELHO DOS SANTOS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE.
EMPENHADO 381,49
30/06/2025 30060010
JAO CONSTRU?åES E SERVI?OS LTDA - ME
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRETADOS REFERENTE A 46ª MEDIÇÃO COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NA ZONA RURAL E URBANA DO [...]
EMPENHADO 103.211,49
30/06/2025 30060009
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 07010010, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/C [...]
EMPENHADO 10.000,00
30/06/2025 30060008
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
LIQUIDADO 23.053,53
30/06/2025 30060008
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
EMPENHADO 123.000,00
30/06/2025 30060007
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO RESCISAO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃ LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENT [...]
LIQUIDADO 1.858,12
30/06/2025 30060007
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO RESCISAO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃ LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENT [...]
EMPENHADO 10.000,00
30/06/2025 30060006
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO [...]
LIQUIDADO 26.676,54
30/06/2025 30060006
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO [...]
EMPENHADO 100.000,00
30/06/2025 30060005
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
EMPENHADO 2.539,50
30/06/2025 30060004
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO PARA A SEDE DO DETRAN - CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
EMPENHADO 3.200,00
30/06/2025 30060003
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIDEOMONITORAMENTO PARA A SEDE DO DETRAN - CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
EMPENHADO 2.728,00
30/06/2025 30060002
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER, ORNAMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE COFFE BREAK , TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE AUDIENCIAS DO PPA , JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO MUNICI [...]
EMPENHADO 11.200,00
30/06/2025 30060001
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
EMPENHADO 3.240,77
30/06/2025 30050002
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
LIQUIDADO 3.301,00
30/06/2025 28040015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, REF. COMPLEMENTAÇÃO DA [...]
LIQUIDADO 1.128,60
30/06/2025 28040015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, REF. COMPLEMENTAÇÃO DA [...]
LIQUIDADO 2.163,97
30/06/2025 28040014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENC [...]
LIQUIDADO 4.660,78
30/06/2025 28010010
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 05/2025.
PAGO 1.650,00
30/06/2025 27060006
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MAMUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
LIQUIDADO 360,00
30/06/2025 27060005
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MAMUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA JCB , PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JAR [...]
LIQUIDADO 560,54
30/06/2025 23060007
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PND-8582 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
LIQUIDADO 237,54
30/06/2025 23060006
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PND -8582 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
LIQUIDADO 253,84
30/06/2025 23060005
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PMI - 8630 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
LIQUIDADO 148,40
30/06/2025 23010005
URBANLIMP SERVIO DE LIMPEZA E CONSERVAÇO LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. 70º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTES, TRATAMENTO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOSDE SAÚDE (RSS) GRUPO A (RISCO BIOLÓGICO), GRUP [...]
PAGO 3.158,84
30/06/2025 23010003
URBANLIMP SERVIO DE LIMPEZA E CONSERVAÇO LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. A 69º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS) GRUPO A ( RISCO BIOLÓGICO), GR [...]
PAGO 4.744,30
30/06/2025 20010004
ANTâNIO TELES DE SOUZA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 06/2025 - ALMOXARIFADO.
PAGO 600,00
30/06/2025 20010003
ZILDIVAL MORAIS DE BRITO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 06/2025 - PSF V.
PAGO 800,00
30/06/2025 17060001
ESCOLA DE POLITICAS PUBLICAS E CIDADANIA ATIVA
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR NA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES QUE TERA COMO TEMA CENTRAL:CONSTRUINDO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO:CA [...]
LIQUIDADO 3.000,00
30/06/2025 16060003
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSB-8588, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFO [...]
LIQUIDADO 280,60
30/06/2025 16060002
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSB-8588, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME PRO [...]
LIQUIDADO 67,01
30/06/2025 15010001
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 05/2025.
PAGO 679,48
30/06/2025 14040006
PNEUS CANTEIROS LTDA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E AUTARQUIA MUNICIPAL DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO [...]
LIQUIDADO 1.420,00
30/06/2025 12020002
INTERSOL SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA-EPP
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPETENCIA 05/2025.
PAGO 6.500,00
30/06/2025 11060011
MW3 ARQUITETURA E CONSULTORIA HOSPITALAR S/S
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE ARQUITETURA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL DE JARDIM-CE.
PAGO 18.333,00
30/06/2025 11060011
MW3 ARQUITETURA E CONSULTORIA HOSPITALAR S/S
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE ARQUITETURA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL DE JARDIM-CE.
LIQUIDADO 18.333,00
30/06/2025 11060008
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS REFERENTE A COFFE BREAK E BUFFET, BEM COMO BANNER E PASTAS PERSONALIZADAS PARA A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES,QUE IRA ACONTECER DIA 25 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SE [...]
LIQUIDADO 7.581,00
30/06/2025 10060003
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OSB 8588 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
LIQUIDADO 841,81
30/06/2025 10060002
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OSB 8588 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
LIQUIDADO 1.769,59
30/06/2025 08010010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS LEGAIS (EDITAIS,CONTRATOS),DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, DIARIO OFICIAL D [...]
LIQUIDADO 1.153,20
30/06/2025 05030001
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, REPARO, EXPANSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE INF [...]
LIQUIDADO 47.426,17
30/06/2025 03030038
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO RESCISAO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃ LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 5.575,86
30/06/2025 03030025
BANCO DO BRASIL S.A.
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. TARIFAS BANCARIA
PAGO 1.737,52
30/06/2025 03030025
BANCO DO BRASIL S.A.
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. TARIFAS BANCARIA
PAGO 69,95
30/06/2025 03030025
BANCO DO BRASIL S.A.
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO
LIQUIDADO 1.737,52
30/06/2025 03030025
BANCO DO BRASIL S.A.
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO
LIQUIDADO 69,95
30/06/2025 03030019
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PARCELAMENTO PASEP
PAGO 3.905,97
30/06/2025 03030019
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PARCELAMENTO PASEP
PAGO 7.148,74
30/06/2025 03030006
ELAINE MARIA CARVALHO LOSSIO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 06/2025.
PAGO 2.300,00
30/06/2025 03020043
METRUS CONSTRUTORA LTDA
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF AO PERIODO DE 22/04 A 20/05, CONFORME MEDIÇÃO Nº 17.
PAGO 10.589,60
30/06/2025 03020035
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REF. COMP. MAIO/2025.
PAGO 2.000,00
30/06/2025 02060100
BANCO DO BRASIL S.A.
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF A TARIFAS BANCARIAS.
PAGO 139,59
30/06/2025 02060100
BANCO DO BRASIL S.A.
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
LIQUIDADO 139,59
30/06/2025 02060099
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
LIQUIDADO 37.447,69

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