Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
28/01/2025 |
28010006
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO À REPASSE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS / REGIONAL JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME TERMO DE PARCERIA E LEI MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
147.779,84 |
|
28/01/2025 |
28010005
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTOS EM MÍDIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, DADOS, IMAGENS E Í [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
28/01/2025 |
28010004
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTOS EM MÍDIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, DADOS, IMAGENS E [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
28/01/2025 |
28010003
LUAN FERNANDES PARENTE GARCIA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO A SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO SR. LUAN FERNANDES PARENTE GARCIA, CONFORME PROCESSO Nº 0003460-97.2012.806.0109 EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.065,83 |
|
28/01/2025 |
28010003
LUAN FERNANDES PARENTE GARCIA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO A SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO SR. LUAN FERNANDES PARENTE GARCIA, CONFORME PROCESSO Nº 0003460-97.2012.806.0109 EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE [...]
|
EMPENHADO |
1.065,83 |
|
28/01/2025 |
28010002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO 2º ADITIVO DE VALOR PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS PARA ALARGAMENTO DA AVENIDA ANTONIO SAMPAIO COUTO,RECOMPOS [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
28/01/2025 |
28010002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO 2º ADITIVO DE VALOR PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS PARA ALARGAMENTO DA AVENIDA ANTONIO SAMPAIO COUTO,RECOMPOS [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
28/01/2025 |
28010002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO 2º ADITIVO DE VALOR PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS PARA ALARGAMENTO DA AVENIDA ANTONIO SAMPAIO COUTO,RECOMPOS [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
28/01/2025 |
28010001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A ELABRAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS PARA A REFORMA DE UMA EDIFICAÇÃO HISTORICA CULTURAL PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL,ATRAVES DO SISTEMA [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
28/01/2025 |
28010001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A ELABRAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS PARA A REFORMA DE UMA EDIFICAÇÃO HISTORICA CULTURAL PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL,ATRAVES DO SISTEMA [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
28/01/2025 |
28010001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A ELABRAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS PARA A REFORMA DE UMA EDIFICAÇÃO HISTORICA CULTURAL PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL,ATRAVES DO SISTEMA [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
28/01/2025 |
23010001
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO
|
PAGO |
121.301,87 |
|
27/01/2025 |
27010011
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO, INDEXAÇAO E ARMAZENAMENTOS EM MIDIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇOES, DADOS, IMAGE [...]
|
EMPENHADO |
7.800,00 |
|
27/01/2025 |
27010010
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÆO DE UMA DI RIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, AFIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA EDIV?NIA DOS SANTOS, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HGF, NO DIA 30 DE DEZEMBRO [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
27/01/2025 |
27010010
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA [...]
|
EMPENHADO |
8.108,28 |
|
27/01/2025 |
27010009
WM APOIO A GESTÇO DE SAÉDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DO INFORMATIZA APS CONFORME PORTARIA Nº2.983, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019 E OS INDICADORES DE SAÚDE DA ATENÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
6.874,98 |
|
27/01/2025 |
27010008
ERIVAN LUIZ GOMES JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS E MEIA "2,5" AO SERVIDOR SR. ERIVAN LUIZ GOMES JUNIOR, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA" NOS DIAS 28 [...]
|
PAGO |
1.311,58 |
|
27/01/2025 |
27010008
ERIVAN LUIZ GOMES JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
1.311,58 |
|
27/01/2025 |
27010008
ERIVAN LUIZ GOMES JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
27/01/2025 |
27010007
ANA MARIA BARRETO DE ARAUJO COUTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS E MEIA "2,5" AO SERVIDOR SRA. ANA MARIA DE ARAUJO COUTO, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA" NOS [...]
|
PAGO |
1.311,58 |
|
27/01/2025 |
27010007
ANA MARIA BARRETO DE ARAUJO COUTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.311,58 |
|
27/01/2025 |
27010007
ANA MARIA BARRETO DE ARAUJO COUTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
27/01/2025 |
27010005
JHONES DE SOUZA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
27/01/2025 |
27010005
JHONES DE SOUZA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
27/01/2025 |
27010004
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO :SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 28 E 29 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTA [...]
|
PAGO |
1.311,58 |
|
27/01/2025 |
27010004
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO DE JARDI [...]
|
LIQUIDADO |
1.311,58 |
|
27/01/2025 |
27010004
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO DE JARDI [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
27/01/2025 |
27010003
FRANCISCA LUZIANA DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO:SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA CAPITAL DO ESTADO DO CEARA NOS DIAS 29 E 29 DE JANEIRO D [...]
|
PAGO |
1.311,58 |
|
27/01/2025 |
27010003
FRANCISCA LUZIANA DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO:SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA CAPITAL DO ESTADO DO CEARA NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.311,58 |
|
27/01/2025 |
27010003
FRANCISCA LUZIANA DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO:SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA CAPITAL DO ESTADO DO CEARA NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO D [...]
|
EMPENHADO |
1.311,58 |
|
27/01/2025 |
27010002
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO :SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 28,29 E 30 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
|
PAGO |
1.144,47 |
|
27/01/2025 |
27010002
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
1.144,47 |
|
27/01/2025 |
27010002
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM-CE.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
27/01/2025 |
27010001
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO :SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 E ASSEMBLEIA LEGISLATIV NO DIA 28 A 30 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, [...]
|
PAGO |
2.575,26 |
|
27/01/2025 |
27010001
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO :SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 E ASSEMBLEIA LEGISLATIV NO DIA 28 A 30 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
2.575,26 |
|
27/01/2025 |
27010001
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO :SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 E ASSEMBLEIA LEGISLATIV NO DIA 28 A 30 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, [...]
|
EMPENHADO |
2.575,26 |
|
27/01/2025 |
24010002
ANTONIA ELENIR DE BRITO NETO 03993064470
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A FAVOR DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
27/01/2025 |
24010001
ANTONIO LUIZ DE SANTANA NETO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS E MEIA "2,5" AO SERVIDOR SR.ANTONIO LUIZ DE SANTANA NETO, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES" NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 20 [...]
|
PAGO |
1.311,58 |
|
27/01/2025 |
22010002
ANTONIA THAINA XAVIER TELES DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO :SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 28 E 29 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
953,73 |
|
27/01/2025 |
02010194
EDGLEI DA SILVA CRUZ
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR O SECRETÁRIO PARA O SEMINARIO "APRECE NOVOS GESTORES 2025" NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 28 E 29 DE JANEIR [...]
|
PAGO |
953,73 |
|
27/01/2025 |
02010194
EDGLEI DA SILVA CRUZ
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
953,73 |
|
27/01/2025 |
02010134
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. TARIFAS BANCARIA
|
PAGO |
36,00 |
|
27/01/2025 |
02010134
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
27/01/2025 |
02010125
BANCO DO BRASIL S.A.
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. TARIFAS BANCARIA.
|
PAGO |
6,50 |
|
27/01/2025 |
02010125
BANCO DO BRASIL S.A.
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
27/01/2025 |
02010111
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÓRGÃOS COORDENADOS CREAS ESTADUAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
LIQUIDADO |
50,88 |
|
27/01/2025 |
02010109
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÓRGÃOS COORDENADOS CRAS ESTADUAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
275,20 |
|
27/01/2025 |
02010108
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. INSS PATRONAL NESTA DATA.
|
PAGO |
104,20 |
|
27/01/2025 |
02010108
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
104,20 |
|
27/01/2025 |
02010035
BANCO DO BRASIL S.A.
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. TARIFAS BANCARIA.
|
PAGO |
6,50 |
|
27/01/2025 |
02010035
BANCO DO BRASIL S.A.
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
27/01/2025 |
02010035
BANCO DO BRASIL S.A.
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
27/01/2025 |
02010035
BANCO DO BRASIL S.A.
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
27/01/2025 |
02010029
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEI [...]
|
LIQUIDADO |
5.627,06 |
|
27/01/2025 |
02010026
BANCO DO BRASIL S.A.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
6,50 |
|
27/01/2025 |
02010026
BANCO DO BRASIL S.A.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
27/01/2025 |
02010016
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. TARIFAS BANCARIA.
|
PAGO |
18,50 |
|
27/01/2025 |
02010016
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
18,50 |
|
27/01/2025 |
02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 10 E 11/2024 DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS
|
PAGO |
59,82 |
|
27/01/2025 |
02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 10 E 11/2024 DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS
|
PAGO |
31,40 |
|