despesas extra.

Lista de despesas extra

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LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 330 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/03/2025 - 08:16:56
Identificação da despesa extra
Fornecedor
Orgão
Histórico
Código
Descrição
Valor (R$) Mais
DESPESA EXTRA: 23010004 - DATA: 23/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF DA NF: 3688 DO CREDOR : CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PEÇAS SERV.E LOCAÇOES.
100070000
IRRF
12,19
DESPESA EXTRA: 23010006 - DATA: 23/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF DA NF:1808 DO CREDOR : CEVEMA COMERCIO DE VEICULÇOS MAQUINAS PEÇAS SERV. E LOCAÇAO.
100070000
IRRF
17,28
DESPESA EXTRA: 23010008 - DATA: 23/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF:1777 DO CREDOR: CEMEVA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PEÇAS SERV.E LOCAÇOES.
100070000
IRRF
43,92
DESPESA EXTRA: 23010010 - DATA: 23/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº3727 DO CREDOR : CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PEÇAS E SERV.E LOCAÇAO.
100070000
IRRF
3,40
DESPESA EXTRA: 23010011 - DATA: 23/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 3817 DO CREDOR: CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV. E LOCAÇÃO
100070000
IRRF
3,80
DESPESA EXTRA: 23010015 - DATA: 23/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 1864 DO CREDOR: CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV. E LOCAÇÕES LTDA
100070000
IRRF
16,56
DESPESA EXTRA: 22010006 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº388 DO CREDOR: A AMARO F DA SILVA -ME.
100070000
IRRF
18,62
DESPESA EXTRA: 22010007 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF AO PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº40866 DO CREDOR: A AMARO F DA SILVA -ME.
100070000
IRRF
18,62
DESPESA EXTRA: 22010008 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 39877 DO CREDOR: A AMARO F DEA SILVA -ME.
100070000
IRRF
18,62
DESPESA EXTRA: 22010011 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 4417/4393 DO CREDOR: PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
100070000
IRRF
2.818,29
DESPESA EXTRA: 22010012 - DATA: 22/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE INSS CREDOR: FONSECA TRANSPORTE REF. NFº 322.
100013913
INSS ANTECIPADO
577,61
DESPESA EXTRA: 22010014 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF:1789 DO CREDOR: V E V EMPREENDIMENTOS LTDA.
100070000
IRRF
2.717,48
DESPESA EXTRA: 22010015 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF:1789 DO CREDOR: V E V EMPREENDIMENTOS LTDA.
100060000
ISS
2.264,57
DESPESA EXTRA: 22010016 - DATA: 22/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO INSS, DA NF: 1789 DO CREDRO: V E V EMPREENDIMENTOS LTDA.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
4.982,06
DESPESA EXTRA: 22010020 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF.AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NF:02 DO CREDOR: THIAGO SANTANA DO NASCIMENTO.
100060000
ISS
45,00
DESPESA EXTRA: 22010021 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 4416/4400/4397 DO CREDOR: PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
100070000
IRRF
252,03
DESPESA EXTRA: 22010024 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF:3003 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA -EPP.
100070000
IRRF
31,12
DESPESA EXTRA: 22010034 - DATA: 22/01/2025
UNIMED CARIRI
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. CINSIGNAVEL COMP. DEZ/2024.
100120029
UNIMED
8.455,83
DESPESA EXTRA: 20010007 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 12/2024 - INSS SEGURADOS .
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
16.013,17
DESPESA EXTRA: 20010010 - DATA: 20/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. DEZEMBRO/2024.
100070000
IRRF
167,60
DESPESA EXTRA: 20010011 - DATA: 20/01/2025
CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REPASSE REFERENTE AO DUODECIMO COMP. JANEIRO/2025.
199999999
Repasse do Duodecimo da Camara
307.014,96
DESPESA EXTRA: 20010012 - DATA: 20/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. DEZEMBRO/2024.
100000018
Outras Restituições
20.872,33
DESPESA EXTRA: 20010013 - DATA: 20/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. DEZEMBRO/2024.
100158035
FALTAS
10.387,04
DESPESA EXTRA: 20010014 - DATA: 20/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. DEZEMBRO/2024.
100070000
IRRF
140.291,06
DESPESA EXTRA: 20010015 - DATA: 20/01/2025
BANCO DO BRADESCO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. DEZEMBRO/2024.
100158023
EMPRSTIMOS BRADESCO
7.632,18
DESPESA EXTRA: 20010016 - DATA: 20/01/2025
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP
07 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. DEZEMBRO/2024.
100120026
ARAJARA PARK ANTECIPADO
187,60
DESPESA EXTRA: 20010017 - DATA: 20/01/2025
SIND.EMPREGADOS ESTAB DE SERVILOS DE SAUDE NO EST
07 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. DEZEMBRO/2024.
100158040
SINDI SAÚDE
35,30
DESPESA EXTRA: 20010018 - DATA: 20/01/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
07 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. DEZEMBRO/2024.
100270005
BANCO DO BRASIL S.A.
46.832,42
DESPESA EXTRA: 20010019 - DATA: 20/01/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
07 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. DEZEMBRO/2024.
100158018
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
5.647,43
DESPESA EXTRA: 20010020 - DATA: 20/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. DEZEMBRO/2024.
100158024
CAIXA ECONâMICA FEDERAL
40.814,78

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