lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontradas 1065 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/04/2026 - 16:13:40
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 08010112 - DATA: 08/01/2026
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
7.608,10 0,00 0,00
EMPENHO: 08010111 - DATA: 08/01/2026
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE
698,30 0,00 0,00
EMPENHO: 08010110 - DATA: 08/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PND 9402 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
106,02 0,00 0,00
EMPENHO: 08010109 - DATA: 08/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PND 9402 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
40,62 0,00 0,00
EMPENHO: 08010108 - DATA: 08/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PND 7332 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
40,62 0,00 0,00
EMPENHO: 08010107 - DATA: 08/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PND 7332 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
106,02 0,00 0,00
EMPENHO: 08010106 - DATA: 08/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAR3F27 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
1.545,13 0,00 0,00
EMPENHO: 08010105 - DATA: 08/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAR3F27 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
2.142,14 0,00 0,00
EMPENHO: 08010104 - DATA: 08/01/2026
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
1.755,00 0,00 0,00
EMPENHO: 08010103 - DATA: 08/01/2026
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
1.623,71 0,00 0,00
EMPENHO: 08010102 - DATA: 08/01/2026
IURY DE SÁ BARRETO LIMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTO DO NE 01090042 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENT [...]
1.100,00 0,00 0,00
EMPENHO: 08010101 - DATA: 08/01/2026
JOAO HERMOGENES LANDIM NETO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTO DO NE 01090043 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENT [...]
1.100,00 0,00 0,00
EMPENHO: 08010100 - DATA: 08/01/2026
JOAO MACIEL ANGELO MATIAS CAVALCANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO NE 01090043 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊ [...]
1.100,00 0,00 0,00
EMPENHO: 08010099 - DATA: 08/01/2026
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA NETO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTO DO NE 01090045 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENT [...]
1.100,00 0,00 0,00
EMPENHO: 08010098 - DATA: 08/01/2026
MAILY GONZALEZ RAMIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTO DO NE 01090046 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENT [...]
1.100,00 0,00 0,00
EMPENHO: 08010097 - DATA: 08/01/2026
CLARICE DE LIMA DE OLIVEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTO DO NE 02050084 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENT [...]
1.100,00 0,00 0,00
EMPENHO: 08010084 - DATA: 08/01/2026
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔN [...]
1.809,60 0,00 0,00
EMPENHO: 08010081 - DATA: 08/01/2026
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNICÍPIO, COM VALORES ES [...]
1.212,20 0,00 0,00
EMPENHO: 08010079 - DATA: 08/01/2026
PRO COMMERCE LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CAPS E UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
19.346,06 0,00 0,00
EMPENHO: 08010078 - DATA: 08/01/2026
PRO COMMERCE LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CAPS E UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
2.400,63 0,00 0,00
EMPENHO: 08010076 - DATA: 08/01/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICAL, POR MEI [...]
6.587,89 0,00 0,00
EMPENHO: 08010075 - DATA: 08/01/2026
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔN [...]
10.056,26 0,00 0,00
EMPENHO: 08010014 - DATA: 08/01/2026
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, IMPRESSOS E NÃO IMPRESSOS TENDO EM VISTA A AMPLIAÇÃO E MELHOR DESENVOLVIMENTO DOS TRABA [...]
86,40 2.858,75 0,00
EMPENHO: 08010013 - DATA: 08/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
90,89 10.399,71 0,00
EMPENHO: 08010074 - DATA: 08/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3418 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA
0,63 0,00 0,00
EMPENHO: 08010072 - DATA: 08/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 32856 DO CREDRO : COPERGA COMERCIAL DE GAS
0,29 0,00 0,00
EMPENHO: 08010021 - DATA: 08/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 32855 DO CREDOR : COPERGA COMERCIAL DE GAS
1,15 1.127,99 0,00
EMPENHO: 08010018 - DATA: 08/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3441 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA
0,96 612,67 0,00
EMPENHO: 08010016 - DATA: 08/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3440 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA
1,79 2.028,56 0,00
EMPENHO: 08010011 - DATA: 08/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3411 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIALTDA
0,53 1.384,95 0,00

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