lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 6448 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/11/2025 - 14:42:43
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 01080001 - DATA: 01/08/2025
TECNO CARIRI SERVIÇOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE BANNER PARA CERIMONIA E ASSINATURA DE TERMO DE POSSE DOS NOVOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
690,00 690,00 690,00
EMPENHO: 01080026 - DATA: 01/08/2025
FRANCISCO G LOSSIO NETO
DEMUTRAN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEFONIA DIGITAL, BASEADO EM SERVIDOR IP COM SOFTWARE COMPLETO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE EQUI [...]
1.625,00 646,00 323,00
EMPENHO: 01080018 - DATA: 01/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
651,04 651,04 651,04
EMPENHO: 01080016 - DATA: 01/08/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL PARA DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMUNICADOS DIVERSOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ES [...]
19.000,00 11.739,80 0,00
EMPENHO: 01080013 - DATA: 01/08/2025
FERNANDO OLIVEIRA SOUSA
SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DA NE 31010015 PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS, LOCALIZADO NA AVENIDA WILSON RORIZ Nº 2110, JUN [...]
6.000,00 3.600,00 3.600,00
EMPENHO: 01080025 - DATA: 01/08/2025
C L F COMERCIAL LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
10.523,83 10.523,83 10.523,83
EMPENHO: 01080024 - DATA: 01/08/2025
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO N°01040025, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, [...]
100.000,00 77.781,33 0,00
EMPENHO: 01080023 - DATA: 01/08/2025
MARIA AURILUCE DE SANTANA OLIVEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
765,00 765,00 765,00
EMPENHO: 01080021 - DATA: 01/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA [...]
2.200.000,00 489.897,43 814.410,60
EMPENHO: 01080017 - DATA: 01/08/2025
ID CONSTRUTORA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CONCLUSÃO DE 01 (UMA) CRECHE PRÓ-INFÂNCIA FNDE TIPO B COM LOCALIZAÇÃO NO BAIRRO CLODOALDO XAVIER SAMAPIO NO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, CONFORME LICI [...]
100.000,00 85.131,84 85.131,84
EMPENHO: 01080005 - DATA: 01/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: OIP-5791, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULO [...]
272,67 272,67 272,67
EMPENHO: 01080004 - DATA: 01/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: OIP-5791, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
412,41 412,41 412,41
EMPENHO: 01080003 - DATA: 01/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: OSP-5092, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
4.563,37 4.563,37 4.563,37
EMPENHO: 01080002 - DATA: 01/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA:OSP-5092, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS D [...]
4.545,53 4.545,53 4.545,53
EMPENHO: 01080014 - DATA: 01/08/2025
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMAD [...]
28.978,19 28.978,19 28.978,19
EMPENHO: 01080010 - DATA: 01/08/2025
JOSE APARECIDO LEAL FERREIRA
SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010063 PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAV [...]
3.000,00 1.525,96 1.907,45
EMPENHO: 01080015 - DATA: 01/08/2025
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMAD [...]
6.400,22 6.400,22 6.400,22
EMPENHO: 01080011 - DATA: 01/08/2025
BRUNA LUCIANO GONÇALVES
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
2.000,00 381,49 381,49
EMPENHO: 01080004 - DATA: 01/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF° 2333 DO CREDOR : CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS E MAQUINAS.
53,76 412,41 412,41
EMPENHO: 01080003 - DATA: 01/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF° 4524 DO CREDOR : CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS E MAQUINAS.
36,39 4.563,37 4.563,37
EMPENHO: 01080009 - DATA: 01/08/2025
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020058 PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE POR INT [...]
15.000,00 10.136,60 7.104,60
EMPENHO: 01080008 - DATA: 01/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: PNJ-7282, PERTENCENTE AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
409,00 409,00 0,00
EMPENHO: 01080007 - DATA: 01/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEICULO DE PLACA: PNJ-7282, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS [...]
186,05 186,05 0,00
EMPENHO: 01080019 - DATA: 01/08/2025
J3A SOLU?åES LTDA - EPP
SAAEJ
COMPLEMENTO DO NE: 02050067 PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE KIT DE EQUIPAMENTOS(IMPRESSORA E SMARTPHONE), DESTINADOS A EMISSÃO DAS [...]
13.887,04 3.471,76 10.415,28
EMPENHO: 01080006 - DATA: 01/08/2025
JOSE NAPOLEAO BARRETO DE ARAUJO
SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAM [...]
3.000,00 286,13 286,13
EMPENHO: 01080012 - DATA: 01/08/2025
CLAUDEMIR CANDIDO NABOR JUNIOR
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
3.000,00 977,58 977,58
EMPENHO: 01080028 - DATA: 01/08/2025
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA - ME
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SANEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E FECHAMENTO DO TRECHO DO PROLONGAENTO DA RUA VEREADOR JONAS MAURICIO , INTERLI [...]
1.800,60 68.696,32 68.696,32
EMPENHO: 31070024 - DATA: 31/07/2025
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR REFERENTE A RECEITA DE CAUÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DO CREDOR ACIMA EM PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.06.05.1
1.751,16 0,00 0,00
EMPENHO: 31070001 - DATA: 31/07/2025
ROZANA MARIA DE OLIVEIRA MIRANDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PLANO ESTADUAL DA PRIMEIRA INFANCIA DO CEARA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
572,24 572,24 572,24
EMPENHO: 31070002 - DATA: 31/07/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
SECRETARIA DE SAUDE
AV. IMOBILIÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO, DESENHO TÉCNICO, LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, GEORRE, DE UM IMÓVEL (TERRENO) DE 1.400,00M2, NA RUA PROJETADA, DISTRITO DE HORIZONTE, FINS DE [...]
103,03 103,03 103,03

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