Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
26/03/2025 |
EMPENHO: 28010006
11.436.747/0001-03
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO À REPASSE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS / REGIONAL JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME TERMO DE PARCERIA E LEI MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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36.944,96 |
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26/03/2025 |
EMPENHO: 21030001
039.XXX.XXX-11
ELIS REGINA LOSSIO FEITOSA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DE CERIMONIA DE CERTIFICAÇÃO DOS ALUNOS APROVADOS NO CURSO E TECNICAS DE ESCUTA ESPECIAL, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2025, [...]
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381,49 |
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26/03/2025 |
EMPENHO: 21030003
047.XXX.XXX-08
CLEIDE ALINI DAMASCENO ROCHA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SRA. CLEIDE ALINI DAMASCENO ROCHA, AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA TB O JUNTOS PELO FIM DA TB: TESTE, TRATE E CURA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26 D [...]
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381,49 |
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26/03/2025 |
EMPENHO: 21030002
316.XXX.XXX-72
MARIVONE DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SRA. MARIVONE DOS SANTOS, AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA TB O JUNTOS PELO FIM DA TB: TESTE, TRATE E CURA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO D [...]
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381,49 |
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26/03/2025 |
EMPENHO: 21030004
43.543.601/0001-53
RYO COMERCIO DE VEICULOS, PE?AS, ACESSORIOS E SERV
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBM5A56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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2.308,86 |
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26/03/2025 |
EMPENHO: 26030001
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, LEVANTAMENTO PLANIALTIM. COM GEORREFERENCIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ABASTACIMENTO DE AGUA DE TODA A SEDE D [...]
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103,03 |
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26/03/2025 |
EMPENHO: 21030005
43.543.601/0001-53
RYO COMERCIO DE VEICULOS, PE?AS, ACESSORIOS E SERV
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBM5A56 REVISAO 90.000KM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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1.096,14 |
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26/03/2025 |
EMPENHO: 26030005
978.XXX.XXX-44
CARLOS ALBERTO DA SILVA
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO A GRUPOS CULTURAIS QUE DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES DURANTE A TRADICIONAL FESTA DOS KARETAS DE JARDIM/CE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CUL [...]
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1.100,00 |
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26/03/2025 |
EMPENHO: 26030002
093.XXX.XXX-63
JOSE AIRON GARCIA FERREIRA
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO A GRUPOS CULTURAIS QUE DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES DURANTE A TRADICIONAL FESTA DOS KARETAS DE JARDIM/CE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CUL [...]
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1.100,00 |
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26/03/2025 |
EMPENHO: 26030004
073.XXX.XXX-98
FRANCILENE FARIAS PEREIRA SANTOS
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO A GRUPOS CULTURAIS QUE DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES DURANTE A TRADICIONAL FESTA DOS KARETAS DE JARDIM/CE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CUL [...]
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1.100,00 |
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26/03/2025 |
EMPENHO: 26030003
605.XXX.XXX-83
DANILO ALVES VIEIRA
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO A GRUPOS CULTURAIS QUE DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES DURANTE A TRADICIONAL FESTA DOS KARETAS DE JARDIM/CE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CUL [...]
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1.100,00 |
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26/03/2025 |
EMPENHO: 03020068
32.744.002/0001-81
VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE COMPOSIÇÃO,CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MANUTENÇÃO DE CALHAS E DRENAGENS PLUVIAIS,BUEIROS EXISTENTES DANIFICADOS [...]
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28.550,85 |
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25/03/2025 |
EMPENHO: 02010125
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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6,50 |
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25/03/2025 |
EMPENHO: 02010026
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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6,50 |
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25/03/2025 |
EMPENHO: 02010022
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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6,50 |
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25/03/2025 |
EMPENHO: 02010012
07.391.006/0001-86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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69,00 |
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25/03/2025 |
EMPENHO: 02010012
07.391.006/0001-86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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69,00 |
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25/03/2025 |
EMPENHO: 02010011
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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6,50 |
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21/03/2025 |
EMPENHO: 03020067
07.391.006/0001-86
FOPAG FUNDEB 70%
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAMENTAL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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12.753,06 |
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21/03/2025 |
EMPENHO: 13030005
074.XXX.XXX-56
ERIK ILDO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RDE TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA ELOA COELHO DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 17 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDAD [...]
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381,49 |
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21/03/2025 |
EMPENHO: 02010065
777.XXX.XXX-77
JOAO VICTOR ALEIXO CRUZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM/CE.
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381,49 |
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21/03/2025 |
EMPENHO: 20030001
025.XXX.XXX-22
GEANE DA LUZ LEMOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE APRESENTAR O PROJETO NO MOSTRA CEARA AQUI TEM SUS, E NO XXII CONGRESSO COSEMS 2025 DES [...]
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572,24 |
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21/03/2025 |
EMPENHO: 03020017
29.505.214/0001-00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS S [...]
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2.729,85 |
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21/03/2025 |
EMPENHO: 03020017
29.505.214/0001-00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS S [...]
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1.481,83 |
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21/03/2025 |
EMPENHO: 03020065
29.505.214/0001-00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
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850,67 |
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21/03/2025 |
EMPENHO: 02010150
09.019.058/0001-51
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMISSÃO DE LAUDOS E AUDITORIAS DAS OBRAS EM ANDAMENTO REALIZAD [...]
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6.500,00 |
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21/03/2025 |
EMPENHO: 08010005
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL PARA DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMUNICADOS DIVERSOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTAD [...]
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1.713,20 |
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21/03/2025 |
EMPENHO: 02010176
09.019.058/0001-51
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMISSÃO DE LAUDOS E AUDITORIAS DAS OBRAS EM ANDAMENTO REALIZAD [...]
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3.500,00 |
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21/03/2025 |
EMPENHO: 03020043
23.075.355/0001-45
METRUS CONSTRUTORA LTDA
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRAS POR HORA TRABALHO NAS OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO M [...]
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14.250,18 |
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21/03/2025 |
EMPENHO: 11020002
18.712.871/0001-01
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVI?OS LTDA - M
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09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ORIUNDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SERVIÇOS RURAIS E RECURSOS HÍD [...]
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118.142,95 |
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