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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 3240 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/08/2025 - 13:00:31
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
31/03/2025 EMPENHO: 28030003
026.XXX.XXX-01
JEZIKA MATIAS COSTA
02 - GABINETE DO PREFEITO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO I WORKSHOP FORMATIVO DAS PROCURADORIAS ESPECIAIS DA MULHER DO CEARA E VISITA AOS DEPUTADOS, NO DIA 31 DE MARÇO A 0 [...]
1.716,84
31/03/2025 EMPENHO: 02010050
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J

TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
4.477,83
31/03/2025 EMPENHO: 02010035
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
111,79
31/03/2025 EMPENHO: 03030005
16.422.766/0001-02
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
07 - SECRETARIA DE SAUDE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA UNICO DA SAUDE, PARA ATENDER A DEMANDA DA PO [...]
26.097,60
31/03/2025 EMPENHO: 03030004
16.422.766/0001-02
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
07 - SECRETARIA DE SAUDE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA UNICO DA SAUDE, PARA ATENDER A DEMANDA DA PO [...]
8.850,81
31/03/2025 EMPENHO: 02010016
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
171,87
31/03/2025 EMPENHO: 02010011
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
04 - SECRETARIA DE FINANCAS

TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
529,83
31/03/2025 EMPENHO: 02010012
07.391.006/0001-86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS

TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
24,00
31/03/2025 EMPENHO: 14010001
03.203.151/0001-35
JF SERVIOS DE INFORMTICA LTDA - EPP
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SISTEMA INFORMATIZADO VOLTADO A GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIOS DE ARRECADAÇÕES, MÓDULOS DE GERENCIAMENTO [...]
1.957,00
31/03/2025 EMPENHO: 02010066
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
04 - SECRETARIA DE FINANCAS

REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
338,89
31/03/2025 EMPENHO: 02010118
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
04 - SECRETARIA DE FINANCAS

GARANTIA DE PAGAMENTO DA PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRAÍDA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIP [...]
1.694,94
31/03/2025 EMPENHO: 03030019
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
04 - SECRETARIA DE FINANCAS

COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010118, AMORTIZAÇÃODA DIVIDA CONTRAIDA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE J [...]
804,55
31/03/2025 EMPENHO: 03030019
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
04 - SECRETARIA DE FINANCAS

COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010118, AMORTIZAÇÃODA DIVIDA CONTRAIDA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE J [...]
10.518,42
28/03/2025 EMPENHO: 15010001
74.075.938/0001-07
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J

AQUISIÇAO A SEREM DESTINADO AO CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DO SAAEJ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE.
613,72
28/03/2025 EMPENHO: 15010001
74.075.938/0001-07
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J

AQUISIÇAO A SEREM DESTINADO AO CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DO SAAEJ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE.
4.226,55
28/03/2025 EMPENHO: 02010002
34.028.316/2404-14
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFRAGOS
02 - GABINETE DO PREFEITO

REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTAÇÃO COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
1.759,79
28/03/2025 EMPENHO: 02010002
34.028.316/2404-14
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFRAGOS
02 - GABINETE DO PREFEITO

REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTAÇÃO COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
1.184,44
28/03/2025 EMPENHO: 02010066
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
04 - SECRETARIA DE FINANCAS

REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
14.596,46
28/03/2025 EMPENHO: 02010066
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
04 - SECRETARIA DE FINANCAS

REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
455,54
28/03/2025 EMPENHO: 02010066
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
04 - SECRETARIA DE FINANCAS

REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
0,05
28/03/2025 EMPENHO: 02010114
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
04 - SECRETARIA DE FINANCAS

REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
11,85
28/03/2025 EMPENHO: 28010003
032.XXX.XXX-25
LUAN FERNANDES PARENTE GARCIA
04 - SECRETARIA DE FINANCAS

RELATIVO A SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO SR. LUAN FERNANDES PARENTE GARCIA, CONFORME PROCESSO Nº 0003460-97.2012.806.0109 EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE [...]
1.065,83
28/03/2025 EMPENHO: 02010118
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
04 - SECRETARIA DE FINANCAS

GARANTIA DE PAGAMENTO DA PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRAÍDA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIP [...]
3.846,74
28/03/2025 EMPENHO: 02010118
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
04 - SECRETARIA DE FINANCAS

GARANTIA DE PAGAMENTO DA PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRAÍDA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIP [...]
7.040,33
27/03/2025 EMPENHO: 21030006
606.XXX.XXX-71
JOANA ARIANA GONÇALVES DA SILVA
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRAB [...]
381,49
27/03/2025 EMPENHO: 04030001
888.XXX.XXX-00
BENJAMIM ANGELIM DE FIGUEIREDO
07 - SECRETARIA DE SAUDE

CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
214,60
27/03/2025 EMPENHO: 17030016
35.307.250/0001-53
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO DE 30.000 KM DO VEICULO DE PLACA SBR0G12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
343,51
27/03/2025 EMPENHO: 17030017
35.307.250/0001-53
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO DE PLACA SBR0G12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
319,49
27/03/2025 EMPENHO: 02010022
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
07 - SECRETARIA DE SAUDE

TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
2,12
26/03/2025 EMPENHO: 28010007
10.798.430/0001-54
CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RES. SOLIDOS -
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN

REPASSE DE OBRIGAÇÃO FINANCEIRA PARA O CONSÓRCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº07/2019 E LEI MUNICIPAL Nº 020/2009.
6.000,00

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