lC - Lista de pagamentos.

OPÇÕES DE FILTRO - PAGAMENTOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 4858 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/11/2025 - 14:42:43
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
03/07/2025 EMPENHO: 25040001
03.405.089/0002-45
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J

FORNECIMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS MONOFÁSICAS, TRIFÁSICAS E CENTRÍFUGAS E SEUS RESPECTIVOS PAINÉIS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE [...]
7.600,00
02/07/2025 EMPENHO: 03030038
07.391.006/0001-86
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO RESCISAO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃ LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
5.575,86
02/07/2025 EMPENHO: 30060007
07.391.006/0001-86
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO RESCISAO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃ LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENT [...]
1.858,12
02/07/2025 EMPENHO: 25060009
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
07 - SECRETARIA DE SAUDE

AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAU5D76, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
16.554,02
02/07/2025 EMPENHO: 02070001
43.543.601/0001-53
RYO COMERCIO DE VEICULOS, PE?AS, ACESSORIOS E SERV
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBM5A56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
4.173,68
02/07/2025 EMPENHO: 10060012
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
689,90
02/07/2025 EMPENHO: 02060066
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN [...]
279,61
02/07/2025 EMPENHO: 25060004
13.153.449/0001-31
RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA
14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA

GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 03 ANOS + TOKEN, EMITIDO EM FAVOR DE INES SAMPAIO NEVES AIRES, JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA [...]
335,00
02/07/2025 EMPENHO: 25060008
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
07 - SECRETARIA DE SAUDE

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAU5D76, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
3.614,42
02/07/2025 EMPENHO: 02070002
43.543.601/0001-53
RYO COMERCIO DE VEICULOS, PE?AS, ACESSORIOS E SERV
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBM5A56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
1.035,00
01/07/2025 EMPENHO: 20020002
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
769,37
01/07/2025 EMPENHO: 16060005
24.356.347/0001-30
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MAQUINA W130 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
1.061,67
01/07/2025 EMPENHO: 12060002
24.356.347/0001-30
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS OU GENUINOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
1.528,18
01/07/2025 EMPENHO: 16060007
24.356.347/0001-30
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.

AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 845B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
560,54
01/07/2025 EMPENHO: 03060005
24.356.347/0001-30
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MAQUINA TIPO RETRO JCB , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
537,29
01/07/2025 EMPENHO: 10060001
24.356.347/0001-30
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO TRATOR PATROL , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
1.197,00
01/07/2025 EMPENHO: 27050001
24.356.347/0001-30
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
2.452,61
01/07/2025 EMPENHO: 27050002
24.356.347/0001-30
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ENCHEDEIRA W130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
560,54
01/07/2025 EMPENHO: 15050006
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
755,24
01/07/2025 EMPENHO: 15050005
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
170,00
01/07/2025 EMPENHO: 29050005
55.610.751/0001-11
C L F COMERCIAL LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
1.476,82
01/07/2025 EMPENHO: 05050003
55.610.751/0001-11
C L F COMERCIAL LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE

FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
225,00
01/07/2025 EMPENHO: 26030013
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
07 - SECRETARIA DE SAUDE

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.01.14.1.
35,00
01/07/2025 EMPENHO: 05050011
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
07 - SECRETARIA DE SAUDE

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICI [...]
160,00
01/07/2025 EMPENHO: 26030015
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
07 - SECRETARIA DE SAUDE

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO Nº 2025.01. [...]
30,00
01/07/2025 EMPENHO: 20050008
55.610.751/0001-11
C L F COMERCIAL LTDA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
3.409,76
01/07/2025 EMPENHO: 20050007
55.610.751/0001-11
C L F COMERCIAL LTDA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
2.563,14
01/07/2025 EMPENHO: 03030013
842.XXX.XXX-49
MIRIAN DE SOUSA
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALMIR LEITE DE OLIVEIRA N°31-BAIRRO OTONI DE SÁ RORIZ,DESTINADO A CONCESSÃO DE UM BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL),JUNTO A SECRETARIA MUNICIP [...]
300,00
01/07/2025 EMPENHO: 02060068
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓR [...]
7.333,87
01/07/2025 EMPENHO: 16050005
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
828,85

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024