Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 25040001
03.405.089/0002-45
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
FORNECIMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS MONOFÁSICAS, TRIFÁSICAS E CENTRÍFUGAS E SEUS RESPECTIVOS PAINÉIS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE [...]
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7.600,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 03030038
07.391.006/0001-86
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO RESCISAO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃ LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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5.575,86 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 30060007
07.391.006/0001-86
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO RESCISAO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃ LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENT [...]
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1.858,12 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 25060009
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAU5D76, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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16.554,02 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02070001
43.543.601/0001-53
RYO COMERCIO DE VEICULOS, PE?AS, ACESSORIOS E SERV
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBM5A56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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4.173,68 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 10060012
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
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689,90 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02060066
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN [...]
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279,61 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 25060004
13.153.449/0001-31
RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA
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14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 03 ANOS + TOKEN, EMITIDO EM FAVOR DE INES SAMPAIO NEVES AIRES, JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA [...]
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335,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 25060008
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAU5D76, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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3.614,42 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02070002
43.543.601/0001-53
RYO COMERCIO DE VEICULOS, PE?AS, ACESSORIOS E SERV
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBM5A56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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1.035,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 20020002
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
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769,37 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 16060005
24.356.347/0001-30
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MAQUINA W130 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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1.061,67 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 12060002
24.356.347/0001-30
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS OU GENUINOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
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1.528,18 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 16060007
24.356.347/0001-30
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 845B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
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560,54 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 03060005
24.356.347/0001-30
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MAQUINA TIPO RETRO JCB , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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537,29 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 10060001
24.356.347/0001-30
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO TRATOR PATROL , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
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1.197,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 27050001
24.356.347/0001-30
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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2.452,61 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 27050002
24.356.347/0001-30
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ENCHEDEIRA W130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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560,54 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 15050006
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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755,24 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 15050005
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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170,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 29050005
55.610.751/0001-11
C L F COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
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1.476,82 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 05050003
55.610.751/0001-11
C L F COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
|
225,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 26030013
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.01.14.1.
|
35,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 05050011
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICI [...]
|
160,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 26030015
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO Nº 2025.01. [...]
|
30,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 20050008
55.610.751/0001-11
C L F COMERCIAL LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
3.409,76 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 20050007
55.610.751/0001-11
C L F COMERCIAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
2.563,14 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 03030013
842.XXX.XXX-49
MIRIAN DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALMIR LEITE DE OLIVEIRA N°31-BAIRRO OTONI DE SÁ RORIZ,DESTINADO A CONCESSÃO DE UM BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL),JUNTO A SECRETARIA MUNICIP [...]
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300,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02060068
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓR [...]
|
7.333,87 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 16050005
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
828,85 |
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