Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/08/2025 |
EMPENHO: 07070010
022.XXX.XXX-77
FRANCISCO EVANILDO COELHO
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
PREMIAÇÃO REFERENTE AOS TIMES CAMPEÕS E VICE DO CAMPEONATO MUNICIPAL SUB 17, TREINADOR DESTAQUE, MELHOR GOLEIRO, MAIOR ARTILHEIRO, QUE TEVE INICIO NO DIA 08/06/2025 E FINAL DIA 07/ [...]
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1.000,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 07070007
508.XXX.XXX-88
GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
PREMIAÇÃO REFERENTE AOS TIMES CAMPEÕS E VICE DO CAMPEONATO MUNICIPAL SUB 17, TREINADOR DESTAQUE, MELHOR GOLEIRO, MAIOR ARTILHEIRO, QUE TEVE INICIO NO DIA 08/06/2025 E FINAL DIA 07/ [...]
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1.500,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 31070005
087.XXX.XXX-60
ZENIVAN NASCIMENTO DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SR. ZENIVAN NASCIMENTO DOS SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DAS PESSOAS LGBTQIA+, NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 04 A 0 [...]
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643,80 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 31070003
35.307.250/0001-53
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE REVISAO DE 50.000 KM DO VEICULO DE PLACA SBR0G12, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
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1.120,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 22010011
34.696.760/0001-05
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME PR [...]
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6.600,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 02010111
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÓRGÃOS COORDENADOS CREAS ESTADUAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EX [...]
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56,09 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 09070002
20.973.306/0001-31
GERARDO GOREMILTON DE OLIVEIRA
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MAQUINA CORTADORA DE GRAMA PARA A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO PARA CAMPEONATOS VINDOUROS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE [...]
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1.580,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 09070021
623.XXX.XXX-20
VANDERLEI DA SILVA BIBIANO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VIAGEM A FIM DE DESLOCAMENTO DE JARDIM A ARARIPINA-PE, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE ARARIPINA-PE PARA BARBALHA-CE, NO DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE AN [...]
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107,30 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02050098
052.XXX.XXX-06
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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381,49 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02050098
052.XXX.XXX-06
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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381,49 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02060058
035.XXX.XXX-76
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010064, CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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381,49 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 11070001
065.XXX.XXX-12
MATHEUS ARAUJO COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010068, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM [...]
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381,49 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070033
624.XXX.XXX-29
DANILO JORGE COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010116 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE [...]
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381,49 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 13010001
777.XXX.XXX-77
JOSE AMAILSON DE FIGUEIREDO SAMPAIO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM-CE.
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381,49 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 29070018
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PNJ: 7332, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS D [...]
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180,23 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 29070020
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA :SAQ0C00, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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706,72 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 29070010
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PNZ: 9722, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
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1.925,79 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 18060003
087.XXX.XXX-55
ARLETE NOGUEIRA LINS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03020052, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEI TIO MICKEY - ANEXO, LOCALIZADO NS RUA PADRE JOÃO BANDEIRA Nº 206, CENTRO, JUNTO A SECRETARIA MUN [...]
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2.100,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 29070017
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PNJ: 7332, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS D [...]
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363,60 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070002
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
AV. IMOBILIÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO, DESENHO TÉCNICO, LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, GEORRE, DE UM IMÓVEL (TERRENO) DE 1.400,00M2, NA RUA PROJETADA, DISTRITO DE HORIZONTE, FINS DE [...]
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103,03 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02010025
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
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1.300,16 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 29070011
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PNZ: 9722, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
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689,81 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02050106
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020063, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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64,45 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02050106
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020063, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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23,35 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02010015
29.038.683/0001-58
SAAEJ - SERVIO AUTâNOMO DE GUA E ESGOTO DE JARDI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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20,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02050106
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020063, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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58,61 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02050106
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020063, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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552,76 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01040029
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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282,99 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 03030025
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO
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10,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 26060007
07.391.006/0001-86
FOPAG - SEINFRA
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORR [...]
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30.628,22 |
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