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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 4858 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/11/2025 - 14:42:43
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
08/08/2025 EMPENHO: 22050033
34.696.760/0001-05
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE

COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 24030003, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
11.664,00
08/08/2025 EMPENHO: 02060095
34.696.760/0001-05
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE

COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020048 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS, DESTINA [...]
4.941,00
08/08/2025 EMPENHO: 02060094
34.696.760/0001-05
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VIVERSOS VEICULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITA [...]
45.114,57
08/08/2025 EMPENHO: 02060096
46.601.566/0001-70
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO OU SIMILAR CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS, COM A FINALIDADE DE TRANSPO [...]
13.749,99
08/08/2025 EMPENHO: 02060096
46.601.566/0001-70
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO OU SIMILAR CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS, COM A FINALIDADE DE TRANSPO [...]
4.583,33
08/08/2025 EMPENHO: 02050119
07.390.941/0001-28
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTO ANTONIO
07 - SECRETARIA DE SAUDE

COMPLEMENTO DO EMPENHO 03030041, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, SITUADO [...]
23.000,00
08/08/2025 EMPENHO: 02050110
49.121.040/0001-80
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 30040031, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFOR [...]
6.940,00
08/08/2025 EMPENHO: 02060092
11.825.409/0001-63
CENTRO ADMINISTRATIVO JARDIM LTDA - ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

COMPLEMENTO DO EMPENHO 06010001, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LEONEL ALENCAR Nº340 - CENTRO,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINI [...]
9.000,00
07/08/2025 EMPENHO: 06080002
605.XXX.XXX-83
DANILO ALVES VIEIRA
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE

CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA KARIRI CRIATIVO NORDESTE E ROUANET NORDESTE NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO ,PARA O MUNICIPIO DO CRATO/CE, CADA DIA COM [...]
214,60
07/08/2025 EMPENHO: 06080001
605.XXX.XXX-11
CLAUDEMIR CANDIDO NABOR JUNIOR
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE

CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA KARIRI CRIATIVO NORDESTE E ROUANET NORDESTE NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO ,PARA O MUNICIPIO DO CRATO/CE, CADA DIA COM [...]
214,60
07/08/2025 EMPENHO: 01040021
777.XXX.XXX-77
DIOGO TOMAZ NETO
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE

DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE JARDIM/CE.
214,60
07/08/2025 EMPENHO: 06080003
833.XXX.XXX-68
LUIZ PEREIRA LEMOS
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , [...]
286,13
07/08/2025 EMPENHO: 02010061
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE, ATRAVÉS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
23,98
07/08/2025 EMPENHO: 02010041
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÓRGÃOS COORDENADOS CRAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FI [...]
153,44
07/08/2025 EMPENHO: 02010024
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
07 - SECRETARIA DE SAUDE

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
142,70
07/08/2025 EMPENHO: 02010025
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
07 - SECRETARIA DE SAUDE

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
121,43
05/08/2025 EMPENHO: 03020067
07.391.006/0001-86
FOPAG FUNDEB 70%
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAMENTAL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
2.148,05
05/08/2025 EMPENHO: 02050109
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
909,97
05/08/2025 EMPENHO: 06060005
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE

COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03030021, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
2.542,04
05/08/2025 EMPENHO: 06060005
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE

COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03030021, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
6.041,00
05/08/2025 EMPENHO: 03030022
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A [...]
305,59
05/08/2025 EMPENHO: 10060012
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
1.218,27
05/08/2025 EMPENHO: 01070015
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRETRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN [...]
611,21
05/08/2025 EMPENHO: 02010191
29.505.214/0001-00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PR [...]
611,21
05/08/2025 EMPENHO: 18070004
032.XXX.XXX-25
DENNYSE OLIVEIRA NOGUEIRA GALVÇO
07 - SECRETARIA DE SAUDE

REFERENTE A ACOMPANHAMENTO MÉDICO E TRATAMENTO PARA ALERGIA, DURANTE 3 MESES, PARA A PACIENTE MARIANA LEITE PEREIRA, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 004/2025 - SMSJ/PGMJ
1.863,00
04/08/2025 EMPENHO: 29070004
025.XXX.XXX-21
JOCELAINE DOS SANTOS MELO
04 - SECRETARIA DE FINANCAS

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO A RPV EM FAVOR DE JOCELAINE DOS SANTOS MELO, CONFORME PROCESSO N° 0005558-16.2016.8.06.0109/0003209-11.2014.8.06.0109/ 0005556-46 [...]
1.781,40
04/08/2025 EMPENHO: 29070001
000.XXX.XXX-67
PEDRO HENRIQUE BEZERRA MAIA
04 - SECRETARIA DE FINANCAS

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO A RPV EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE BEZERRA MAIA, CONFORME PROCESSO N° 0000958-15.2017.8.06.0109 EM ANEXO.
903,10
04/08/2025 EMPENHO: 29070002
864.XXX.XXX-04
CINTIA VIEIRA PEREIRA BRINGEL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO A RPV EM FAVOR DE CINTIA VIEIRA PEREIRA BRINGEL, CONFORME PROCESSO N° 0004954-55.2016.8.06.0109 EM ANEXO.
2.229,43
04/08/2025 EMPENHO: 31070006
605.XXX.XXX-11
CLAUDEMIR CANDIDO NABOR JUNIOR
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE

CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SR. CLAUDEMIR CANDIDO NABOR JUNIOR, A FIM DE PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DAS PESSOAS LGBTQIA+, NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 04 A [...]
643,80
04/08/2025 EMPENHO: 23070058
600.XXX.XXX-58
LENYZE CONRADO FERREIRA DOS SANTOS
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE

CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO III CONGRESSO CEARENSE DE GESTAO DO ESPORTE QUE ACONTECERA NA ARENA CASTELAO EM FORTALEZA NO DIA 05 A 07 DE [...]
1.144,47

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