lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 4858 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/11/2025 - 14:42:43
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
26/08/2025 EMPENHO: 26080001
41.474.361/0001-57
CARTORIO 2§ OFÖCIO DO REGISTRO DE IMÀVEIS
04 - SECRETARIA DE FINANCAS

SERVIÇOS CARTORÁRIOS A FIM DE REGULARIZAR A CERTIDAO NEGATIVA DE IMOVEL REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 006/2025 DECRETO DE UTILIDADE PUBLICA Nº 0608047/ [...]
109,47
26/08/2025 EMPENHO: 26080001
41.474.361/0001-57
CARTORIO 2§ OFÖCIO DO REGISTRO DE IMÀVEIS
04 - SECRETARIA DE FINANCAS

SERVIÇOS CARTORÁRIOS A FIM DE REGULARIZAR A CERTIDAO NEGATIVA DE IMOVEL REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 006/2025 DECRETO DE UTILIDADE PUBLICA Nº 0608047/ [...]
109,47
26/08/2025 EMPENHO: 13050006
03.203.151/0001-35
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA - EPP
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J

COMPLEMENTO DO EMPENHO 14010001, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SISTEMA INFORMATIZADO VOLTADO A GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIOS DE ARREC [...]
1.957,00
26/08/2025 EMPENHO: 13050006
03.203.151/0001-35
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA - EPP
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J

COMPLEMENTO DO EMPENHO 14010001, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SISTEMA INFORMATIZADO VOLTADO A GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIOS DE ARREC [...]
1.957,00
26/08/2025 EMPENHO: 09070001
33.595.384/0001-91
ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE

AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA TANQUE DE TINTA COLORIDA 4 CORES, COM O OBJETVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
999,00
26/08/2025 EMPENHO: 09070001
33.595.384/0001-91
ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE

AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA TANQUE DE TINTA COLORIDA 4 CORES, COM O OBJETVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
999,00
25/08/2025 EMPENHO: 24060009
02.860.611/0001-35
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNIC [...]
22,95
25/08/2025 EMPENHO: 21080003
07.348.139/0001-70
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10§ REGIAO
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10º REGIAO,CONFORME OFICIO Nº 097/2025 ATRAVES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM-SAAEJ.
1.372,91
25/08/2025 EMPENHO: 02050106
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020063, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
433,61
25/08/2025 EMPENHO: 01070016
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010051 REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PAS [...]
1.308,49
25/08/2025 EMPENHO: 01070016
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010051 REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PAS [...]
1.308,49
25/08/2025 EMPENHO: 02010036
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
310,50
25/08/2025 EMPENHO: 25080001
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
1.015,59
25/08/2025 EMPENHO: 02010036
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
310,50
25/08/2025 EMPENHO: 25080001
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
1.015,59
25/08/2025 EMPENHO: 01070017
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010023, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, [...]
12.870,48
25/08/2025 EMPENHO: 01070017
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010023, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, [...]
12.870,48
25/08/2025 EMPENHO: 30060008
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
33.916,19
25/08/2025 EMPENHO: 02060065
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010017, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, [...]
19.551,03
25/08/2025 EMPENHO: 30060008
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
33.916,19
25/08/2025 EMPENHO: 02060065
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010017, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, [...]
19.551,03
25/08/2025 EMPENHO: 02050069
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
04 - SECRETARIA DE FINANCAS

COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010066 REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
5.699,91
25/08/2025 EMPENHO: 02050069
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
04 - SECRETARIA DE FINANCAS

COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010066 REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
5.699,91
22/08/2025 EMPENHO: 02060107
40.390.165/0001-31
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE [...]
6.066,94
22/08/2025 EMPENHO: 02060108
40.390.165/0001-31
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE [...]
1.482,15
22/08/2025 EMPENHO: 08010006
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL PARA DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMUNICADOS DIVERSOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTAD [...]
1.745,60
22/08/2025 EMPENHO: 07080017
03.405.089/0001-64
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.

COMPLEMENTO DO EMPENHO 02060085, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, REPARO, EXPANSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, POR [...]
107.387,33
22/08/2025 EMPENHO: 07080017
03.405.089/0001-64
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.

COMPLEMENTO DO EMPENHO 02060085, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, REPARO, EXPANSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, POR [...]
107.387,33
22/08/2025 EMPENHO: 30060002
07.393.335/0001-66
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER, ORNAMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE COFFE BREAK , TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE AUDIENCIAS DO PPA , JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO MUNICI [...]
11.200,00
22/08/2025 EMPENHO: 04080006
01.204.150/0001-80
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVI?OS LTDA
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO (HIDROMETIZAÇÃO), REFERENTE A MEDICAÇÃO Nº 9º,10º,11º COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DEMAIS RECURSOS NECESSÁRIOS Á EXECUÇÃ [...]
11.965,72

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