Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
08/07/2025 |
EMPENHO: 02050098
052.XXX.XXX-06
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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381,49 |
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08/07/2025 |
EMPENHO: 02010068
777.XXX.XXX-77
MATHEUS ARAUJO COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM-CE.
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381,49 |
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08/07/2025 |
EMPENHO: 02010116
777.XXX.XXX-77
DANILO JORGE COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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381,49 |
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08/07/2025 |
EMPENHO: 03030021
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020017 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSI [...]
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753,30 |
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08/07/2025 |
EMPENHO: 06060005
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03030021, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
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506,42 |
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08/07/2025 |
EMPENHO: 03020065
29.505.214/0001-00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
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279,61 |
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08/07/2025 |
EMPENHO: 03020065
29.505.214/0001-00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
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559,23 |
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08/07/2025 |
EMPENHO: 02050001
14.958.312/0001-17
HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMOES DE SOUZA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010107, CONTRATAÇÃO DE EMPRESDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO DDE SAÚDE, ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS NIVEIS DE ATENÇÃO DO SUS NA [...]
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3.749,99 |
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08/07/2025 |
EMPENHO: 02010169
07.419.763/0001-10
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFIÇÕES CONSTANTE NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO [...]
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1.151,00 |
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08/07/2025 |
EMPENHO: 02060082
07.419.763/0001-10
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFIÇ [...]
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10.352,50 |
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08/07/2025 |
EMPENHO: 30060008
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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23.053,53 |
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08/07/2025 |
EMPENHO: 01040012
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, REF. COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 020 [...]
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12.518,24 |
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08/07/2025 |
EMPENHO: 02060065
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010017, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, [...]
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4.241,18 |
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07/07/2025 |
EMPENHO: 02070004
073.XXX.XXX-98
FRANCILENE FARIAS PEREIRA SANTOS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DE ALIMENTAÇÕ ESCOLAR DA REGIAO NORDESTE, NO DIA 08 A 10 DE JULHO DE 2025, NA [...]
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1.251,78 |
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07/07/2025 |
EMPENHO: 02070005
026.XXX.XXX-19
ERICA ALVES DE FREITAS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REGIAO NORDESTE, NO DIA 08 A 10 DE JULHO DE 2025, NA [...]
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1.144,47 |
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07/07/2025 |
EMPENHO: 14040006
01.739.141/0004-36
PNEUS CANTEIROS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E AUTARQUIA MUNICIPAL DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO [...]
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1.420,00 |
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07/07/2025 |
EMPENHO: 26060008
13.153.449/0001-31
RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CPF A1 , PARA ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDM/C [...]
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120,00 |
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07/07/2025 |
EMPENHO: 27060007
13.153.449/0001-31
RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CPF A1 , PARA ZILDERLENI BARBOSA CRUZ E ANTONIO LUIZ DE SANTANA NETO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
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240,00 |
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07/07/2025 |
EMPENHO: 02050106
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020063, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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113,28 |
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07/07/2025 |
EMPENHO: 02010015
29.038.683/0001-58
SAAEJ - SERVIO AUTâNOMO DE GUA E ESGOTO DE JARDI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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20,00 |
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07/07/2025 |
EMPENHO: 02050106
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020063, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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1.273,85 |
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07/07/2025 |
EMPENHO: 02050106
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020063, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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850,82 |
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07/07/2025 |
EMPENHO: 27060002
14.084.212/0001-09
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020039 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃ [...]
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2.000,00 |
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04/07/2025 |
EMPENHO: 23050004
35.222.504/0001-30
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OSJ - 8548, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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512,48 |
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04/07/2025 |
EMPENHO: 29050001
35.222.504/0001-30
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSJ-8548, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME PROCES [...]
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835,61 |
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04/07/2025 |
EMPENHO: 20050020
35.222.504/0001-30
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSB-8588, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME PROCES [...]
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719,41 |
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04/07/2025 |
EMPENHO: 23050005
35.222.504/0001-30
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OSJ-8548, PERTENCENTE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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772,76 |
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04/07/2025 |
EMPENHO: 22050021
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: SAR-5C07, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALI [...]
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1.042,42 |
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04/07/2025 |
EMPENHO: 22050017
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: SAR-4H67, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODA [...]
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633,27 |
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04/07/2025 |
EMPENHO: 22050028
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PND-7A12, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODAL [...]
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314,71 |
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