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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 2224 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/05/2025 - 16:05:11
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 05050039 - DATA: 05/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 228733 DO CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI.
13,69 0,00 0,00
EMPENHO: 05050037 - DATA: 05/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 228734 DO CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI.
13,69 0,00 0,00
EMPENHO: 05050033 - DATA: 05/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 228722 DO CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI.
13,69 0,00 0,00
EMPENHO: 05050031 - DATA: 05/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF º228728 DO CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIERA -EIRELI.
13,69 0,00 0,00
EMPENHO: 05050029 - DATA: 05/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF º229483 DO CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIERA -EIRELI.
15,09 0,00 0,00
EMPENHO: 05050027 - DATA: 05/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF º22876 DO CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIERA -EIRELI.
13,69 0,00 0,00
EMPENHO: 05050035 - DATA: 05/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 228721 DO CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI.
13,69 0,00 0,00
EMPENHO: 05050025 - DATA: 05/05/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONF [...]
50,50 0,00 0,00
EMPENHO: 05050024 - DATA: 05/05/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONF [...]
25,25 0,00 0,00
EMPENHO: 05050023 - DATA: 05/05/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONF [...]
25,25 0,00 0,00
EMPENHO: 05050022 - DATA: 05/05/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONF [...]
50,50 0,00 0,00
EMPENHO: 05050021 - DATA: 05/05/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONF [...]
25,25 0,00 0,00
EMPENHO: 05050020 - DATA: 05/05/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF AO PAGAMENTO DA NOPTA FISCAL Nº 3225
50,50 0,00 0,00
EMPENHO: 05050019 - DATA: 05/05/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONF [...]
25,25 0,00 0,00
EMPENHO: 05050018 - DATA: 05/05/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONF [...]
50,50 0,00 0,00
EMPENHO: 05050017 - DATA: 05/05/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONF [...]
25,25 0,00 0,00
EMPENHO: 05050016 - DATA: 05/05/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONF [...]
25,25 0,00 0,00
EMPENHO: 05050015 - DATA: 05/05/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONF [...]
50,50 0,00 0,00
EMPENHO: 05050014 - DATA: 05/05/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONF [...]
50,50 0,00 0,00
EMPENHO: 05050004 - DATA: 05/05/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF AO PAGAMENTO DA NOPTA FISCAL Nº 3185.
25,25 0,00 0,00
EMPENHO: 02050002 - DATA: 02/05/2025
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISI?ÆO DE MATERIAIS ODONTOL¢GICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DO MUNIC¡PIO DE JARDIM/CE.
11.987,46 0,00 0,00
EMPENHO: 02050021 - DATA: 02/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF º 726 DO CREDOR: VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS.
1.649,87 0,00 0,00
EMPENHO: 02050020 - DATA: 02/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 726 DO CREDOR: VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS.
749,94 0,00 0,00
EMPENHO: 02050013 - DATA: 02/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF AO PAGAMENTO DO INSS, DA NF : 169 MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
5.415,92 0,00 0,00
EMPENHO: 02050012 - DATA: 02/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF AO PAGAMENTO DO ISSQN , DA NF : 169 MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
2.461,78 0,00 0,00
EMPENHO: 02050011 - DATA: 02/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF : 169 MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
984,71 0,00 0,00
EMPENHO: 29040041 - DATA: 29/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3128 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
45,30 0,00 0,00
EMPENHO: 29040039 - DATA: 29/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3126 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
3,45 0,00 0,00
EMPENHO: 29040037 - DATA: 29/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3127 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
26,96 0,00 0,00
EMPENHO: 29040033 - DATA: 29/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 14794 DO CREDOR: FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.
93,70 0,00 0,00

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