Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14050034 - DATA: 14/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 15001 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS.
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75,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050032 - DATA: 14/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 15004 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS.
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3,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050030 - DATA: 14/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 15005 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS.
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20,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050001 - DATA: 14/05/2025
RAFAEL SOARES DE MENESES LUZ
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS PARA A ESCOLA JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO E CEI NAPOLEÃO NEVES AIRES DE ALENCAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
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4.410,00 |
4.410,00 |
4.410,00 |
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EMPENHO: 14050044 - DATA: 14/05/2025
FOLHA/FUNDEF60% PRECATÀRIO/0802103-40 2022.4.05.81
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
BENEFICIOS DOS PR?CAT¢RIOS ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTEN?ÆO E DSENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZA?ÆO DO MAGISTERIO-FUNDEF, DE DIREIRO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO PE [...]
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14.060,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050006 - DATA: 14/05/2025
ERIKA GALVAO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO XXXVIII CONGRESSO CONASEMS NO DIA 15 A 18 DE JUNHO DE 2025 EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PORTARIA 1405003/25.
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3.023,52 |
3.023,52 |
3.023,52 |
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EMPENHO: 14050005 - DATA: 14/05/2025
GEANE DA LUZ LEMOS
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SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO XXXVIII CONGRESSO CONASEMS NO DIA 15 A 18 DE JUNHO DE 2025 [...]
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3.023,52 |
3.023,52 |
3.023,52 |
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EMPENHO: 14050004 - DATA: 14/05/2025
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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665,00 |
665,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050003 - DATA: 14/05/2025
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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37,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050003 - DATA: 13/05/2025
PNEUS CANTEIROS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
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3.780,00 |
3.780,00 |
3.780,00 |
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EMPENHO: 13050014 - DATA: 13/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4001 DO CREDOR: REGIS ALBURQUERQUE ADVOGADOS.
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288,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050005 - DATA: 13/05/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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937,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050004 - DATA: 13/05/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
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520,80 |
520,80 |
520,80 |
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EMPENHO: 13050002 - DATA: 13/05/2025
GILDETE LEITE FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
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3.000,00 |
1.144,47 |
1.144,47 |
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EMPENHO: 13050001 - DATA: 13/05/2025
FLAVIO MARCILIO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
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3.000,00 |
2.098,20 |
1.716,71 |
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EMPENHO: 13050020 - DATA: 13/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4001 DO CREDOR: REGIS ALBURQUERQUE ADVOGADOS.
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288,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050011 - DATA: 13/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3134 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
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0,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050003 - DATA: 13/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4003 DO CREDOR: REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS.
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288,00 |
3.780,00 |
3.780,00 |
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EMPENHO: 13050006 - DATA: 13/05/2025
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA - EPP
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SAAEJ
COMPLEMENTO DO EMPENHO 14010001, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SISTEMA INFORMATIZADO VOLTADO A GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIOS DE ARREC [...]
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7.828,00 |
5.871,00 |
9.785,00 |
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EMPENHO: 13050038 - DATA: 13/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 14888 DO CREDOR: FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP.
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16,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050077 - DATA: 12/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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GABINETE DO PREFEITO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3122DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
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4,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050013 - DATA: 12/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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GABINETE DO PREFEITO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3105 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
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2,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050003 - DATA: 12/05/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
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SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 10010005, AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL PREVISTO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 40/0065-6, REFERENTE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DES [...]
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250.000,00 |
118.448,96 |
118.448,96 |
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EMPENHO: 12050081 - DATA: 12/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 1714 DO CREDOR: MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA-ME.
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132,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050080 - DATA: 12/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 30990, DO CREDOR: COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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5,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050054 - DATA: 12/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4002 DO CREDOR : REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS.
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288,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050052 - DATA: 12/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3143 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
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32,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050050 - DATA: 12/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3144 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
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7,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050044 - DATA: 12/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº3142 DO CREDOR: FELIX X DE FIGUEIREDO E CIA.
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61,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050075 - DATA: 12/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3099 DO CREDOR : FELIX D E FIGUEIREDO E CIA.
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0,51 |
0,00 |
0,00 |
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