Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 03030012
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010017, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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1.645,47 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02060065
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010017, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, [...]
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12.685,50 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02050069
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010066 REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
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2.069,37 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02010112
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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376,48 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 27050012
11.436.747/0001-03
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 28010006, REPASSE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS/REGIONAL JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME TERMO DE PARCERIA E LEI MUNICIPAL, JUNTO A SE [...]
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36.944,96 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02010116
777.XXX.XXX-77
DANILO JORGE COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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381,49 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 06060004
316.XXX.XXX-72
MARIVONE DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA A SRA. MARIVONE DOS SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL - GESTÃO DO CUIDADO A PESSOA QUE VIVE COM DIABETES, NO DIA 10 DE [...]
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381,49 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02010012
07.391.006/0001-86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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69,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02010124
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECEITA ARRECADA NESTA DATA, RELATIVO AOS RENDIMENTOS BANCÁRIOS SOB CONTAS EM APLICAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
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12,69 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 01040027
07.419.763/0001-10
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFOR [...]
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7,58 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 01040027
07.419.763/0001-10
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFOR [...]
|
7,58 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 01040027
07.419.763/0001-10
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFOR [...]
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15,15 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 01040027
07.419.763/0001-10
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFOR [...]
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50,50 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 01040027
07.419.763/0001-10
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFOR [...]
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50,50 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 12060005
72.121.700/0001-45
GLEDSOM CONSTRU?åES LTDA
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 13º MEDIÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CAPEADOS E IMPLANTAÇÃO DE TUBOS E CONCRETO PARA ALARGAMENTO DE TRECHO DA AVENIDA ANTÔNIO [...]
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34.649,42 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 14040007
11.361.219/0001-32
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PERMUTA E CESSÃO DO SERVIDOR PUBLICO PAULO VENTURA PEREIRA, EFETIVA OCUPANTE JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE CED [...]
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2.648,45 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 22050030
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PNJ-7282 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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6.235,65 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 03020058
05.924.510/0001-79
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIA - ME
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
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2.800,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02010119
075.XXX.XXX-04
JOS DANILO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF XIII- BOCA DA MATA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, CO [...]
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500,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 18030005
409.XXX.XXX-17
RAFAEL COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM-CE,CONFORME LICITAÇÃO [...]
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1.000,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02050108
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01040030, DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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30.010,67 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 03030016
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010071, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM - SAAEJ, DURANTE O EXERCÍC [...]
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32.119,90 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 03030016
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010071, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM - SAAEJ, DURANTE O EXERCÍC [...]
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5.084,42 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 03030017
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010034, SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
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1.055,03 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 22050029
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PNJ-7282 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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3.078,95 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02060002
53.047.044/0001-33
RITA DE CASSIA SANTOS SOARES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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120,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 16060008
53.047.044/0001-33
RITA DE CASSIA SANTOS SOARES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAUDE DE JARDIM/CE.
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335,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 05060004
16.422.766/0001-02
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA UN [...]
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11.657,10 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 05060003
16.422.766/0001-02
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA UN [...]
|
33.689,76 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02010024
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
23,20 |
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