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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 5422 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/01/2026 - 15:41:53
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
04/06/2025 EMPENHO: 02010132
07.419.763/0001-10
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DO PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE NO PROCE [...]
505,00
04/06/2025 EMPENHO: 28010011
14.769.245/0001-92
A AMARO F DA SILVA - ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, C [...]
5.238,00
03/06/2025 EMPENHO: 26050004
600.XXX.XXX-58
LENYZE CONRADO FERREIRA DOS SANTOS
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE

CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO ESTADUAL DE CULTURA DO CEARA, NO DIA 05 E 06 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFO [...]
762,98
03/06/2025 EMPENHO: 26050002
833.XXX.XXX-68
LUIZ PEREIRA LEMOS
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE

CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO ESTADUAL DE CULTURA DO CEARA, NO DIA 05 E 06 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFO [...]
1.049,26
03/06/2025 EMPENHO: 26050003
605.XXX.XXX-11
CLAUDEMIR CANDIDO NABOR JUNIOR
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE

CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO ESTADUAL DE CULTURA DO CEARA, NO DIA 05 E 06 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFO [...]
762,98
03/06/2025 EMPENHO: 30050001
035.XXX.XXX-50
VICTOR HUGO TEIXEIRA DA FONCECA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, NOS DIAS 04,05 E 06 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FOR [...]
1.144,47
03/06/2025 EMPENHO: 23050011
864.XXX.XXX-68
JOSE DOS SANTOS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO NORTE E NORDESTE DE GUARDAS MUNICIPAIS ,NO DIA 28 A 31 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE SAO LUIZ - [...]
1.889,70
03/06/2025 EMPENHO: 30040014
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA: OSH-9613, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAEJ - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE, [...]
1.180,21
03/06/2025 EMPENHO: 30040013
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA: SSB3B78, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAEJ - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE, C [...]
76,38
03/06/2025 EMPENHO: 28040011
35.222.504/0001-30
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

AQUISIÇAO COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:RII3B64,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓR [...]
1.886,50
03/06/2025 EMPENHO: 30040016
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

AQUISIÇAO COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: SAP-6F50,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
192,64
03/06/2025 EMPENHO: 02050099
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: PND-7472, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, POR MEIO DA SECR [...]
227,13
03/06/2025 EMPENHO: 14050002
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
04 - SECRETARIA DE FINANCAS

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE
5.032,62
03/06/2025 EMPENHO: 16050002
55.610.751/0001-11
C L F COMERCIAL LTDA
04 - SECRETARIA DE FINANCAS

FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPI DE JARDIM /CE.
45,00
03/06/2025 EMPENHO: 03030013
842.XXX.XXX-49
MIRIAN DE SOUSA
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALMIR LEITE DE OLIVEIRA N°31-BAIRRO OTONI DE SÁ RORIZ,DESTINADO A CONCESSÃO DE UM BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL),JUNTO A SECRETARIA MUNICIP [...]
300,00
03/06/2025 EMPENHO: 03030022
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A [...]
321,85
03/06/2025 EMPENHO: 03030022
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A [...]
698,14
03/06/2025 EMPENHO: 03030022
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A [...]
835,83
03/06/2025 EMPENHO: 02010191
29.505.214/0001-00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PR [...]
545,47
03/06/2025 EMPENHO: 21050001
112.XXX.XXX-72
JOSE SAMPAIO GONDIM
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MADRE ANA COUTO Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL PERTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL [...]
1.083,00
03/06/2025 EMPENHO: 03040007
40.014.017/0001-12
LIMP. URB SERVIOS LTDA - ME
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE FESTIVIDADES DO MUNICIPIO TRADICIONAL FESTA DOS KARETAS [...]
4.500,00
03/06/2025 EMPENHO: 24020004
07.393.335/0001-66
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, BUFFET E RECEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TUR [...]
1.875,00
03/06/2025 EMPENHO: 20050006
07.393.335/0001-66
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, BUFFET E REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TU [...]
968,00
03/06/2025 EMPENHO: 03040008
22.853.186/0001-64
AR EMPREENDIMENTOS SERVIOS E LOCAES LTDA - ME
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE FESTIVIDADES DO MUNICIPIO TRADICIONAL FESTA DO JUDAS DO [...]
2.700,00
03/06/2025 EMPENHO: 03040006
22.853.186/0001-64
AR EMPREENDIMENTOS SERVIOS E LOCAES LTDA - ME
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE FESTIVIDADES DO MUNICIPIO TRADICIONAL FESTA DOS KARETAS [...]
2.700,00
03/06/2025 EMPENHO: 08010004
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL PARA DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMUNICADOS DIVERSOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTAD [...]
786,00
03/06/2025 EMPENHO: 03020043
23.075.355/0001-45
METRUS CONSTRUTORA LTDA
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRAS POR HORA TRABALHO NAS OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO M [...]
13.193,76
03/06/2025 EMPENHO: 31010023
37.891.589/0001-75
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENVOLVENDO A COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS, PROGRAMAS, PROJETOS, SER [...]
2.700,00
03/06/2025 EMPENHO: 02050067
18.146.900/0001-07
J3A SOLU?åES LTDA - EPP
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE KIT DE EQUIPAMENTOS(IMPRESSORA E SMARTPHONE), DESTINADOS A EMISSÃO DAS FATURAS DE [...]
3.326,08
03/06/2025 EMPENHO: 30040015
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA: OSH-9613, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAEJ - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JA [...]
507,69

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