Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/11/2025 |
EMPENHO: 03020065
29.505.214/0001-00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
|
559,43 |
|
| 27/11/2025 |
EMPENHO: 06110011
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO SAR4H67 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS [...]
|
499,89 |
|
| 25/11/2025 |
EMPENHO: 01090018
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
1.873,00 |
|
| 25/11/2025 |
EMPENHO: 23100003
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
35.323,47 |
|
| 25/11/2025 |
EMPENHO: 23100003
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
2.404,80 |
|
| 25/11/2025 |
EMPENHO: 13110007
06.007.033/0017-07
ORPLAC ORGANIZA?ÇO DE PLACAS E ADESIVOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPLA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
|
325,00 |
|
| 25/11/2025 |
EMPENHO: 01090022
09.019.058/0001-51
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01070059 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMIS [...]
|
3.500,00 |
|
| 25/11/2025 |
EMPENHO: 03110017
07.798.274/0001-17
TR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 09100003 CONTRATACÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.T.I TEREZA COELHO, INCLUSIVE REFORMA DA QUADRA NA LOCALIDADE [...]
|
166.032,20 |
|
| 24/11/2025 |
EMPENHO: 06110030
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: SBM-5A56, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS [...]
|
1.562,56 |
|
| 24/11/2025 |
EMPENHO: 06110028
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: PMX-4374, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS [...]
|
3.054,31 |
|
| 24/11/2025 |
EMPENHO: 10110004
028.XXX.XXX-01
CLAUDIA MARIA ROCHA DA SILVA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO AOS TIMES CAMPEÕES E VICE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEI MISTO EDIÇÃO 2025, QUE TEVE INICIO NO DIA 27/09/2025 E FINAL DIA 08/11/2025, [...]
|
800,00 |
|
| 24/11/2025 |
EMPENHO: 10110003
082.XXX.XXX-63
FRANCISCO WAGNER CONRADO CRUZ
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO AOS TIMES CAMPEÕES E VICE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEI MISTO EDIÇÃO 2025, QUE TEVE INICIO NO DIA 27/09/2025 E FINAL DIA 08/11/2025, [...]
|
1.500,00 |
|
| 24/11/2025 |
EMPENHO: 10110005
986.XXX.XXX-00
MARIA DAS NEVES SA CRUZ
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO AOS TIMES CAMPEÕES E VICE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEI MISTO EDIÇÃO 2025, QUE TEVE INICIO NO DIA 27/09/2025 E FINAL DIA 08/11/2025, [...]
|
100,00 |
|
| 24/11/2025 |
EMPENHO: 10060012
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
897,98 |
|
| 24/11/2025 |
EMPENHO: 24110001
07.391.006/0001-86
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AO DISTRITO DE HORIZONTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS U [...]
|
521,12 |
|
| 24/11/2025 |
EMPENHO: 02010015
29.038.683/0001-58
SAAEJ - SERVIO AUTâNOMO DE GUA E ESGOTO DE JARDI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
20,00 |
|
| 24/11/2025 |
EMPENHO: 06110031
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: SBM-5A56, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS [...]
|
727,28 |
|
| 24/11/2025 |
EMPENHO: 06110029
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: PMX-4374 , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULO [...]
|
2.228,61 |
|
| 24/11/2025 |
EMPENHO: 06110027
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: SBE 1L66, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS [...]
|
1.220,43 |
|
| 24/11/2025 |
EMPENHO: 04090012
37.891.589/0001-75
FRANCISCO G LOSSIO NETO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEFONIA DIGITAL, BASEADO EM SERVIDOR IP COM SOFTWARE COMPLETO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE EQUI [...]
|
730,00 |
|
| 24/11/2025 |
EMPENHO: 04090011
37.891.589/0001-75
FRANCISCO G LOSSIO NETO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEFONIA DIGITAL, BASEADO EM SERVIDOR IP COM SOFTWARE COMPLETO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE EQUI [...]
|
323,00 |
|
| 24/11/2025 |
EMPENHO: 29090008
59.001.240/0001-53
A F DE O ALENCAR
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
37.000,00 |
|
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 17110001
605.XXX.XXX-83
DANILO ALVES VIEIRA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE MASCARAS DO CARIRI (FIMC)) NO MUNICIPIO DE CRATO - CE ,NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, CO [...]
|
107,30 |
|
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 01040021
777.XXX.XXX-77
DIOGO TOMAZ NETO
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE JARDIM/CE.
|
107,30 |
|
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 03110011
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 01080060, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ELETROBOMBA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE
|
8.583,93 |
|
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 03020062
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010060,SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE
|
63.101,16 |
|
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 03030017
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010034, SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
|
1.878,55 |
|
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 02060101
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03030018, COM DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
22.762,49 |
|
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 03110009
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02060101, SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
18.994,39 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 02010057
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEINFRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DE JARDIM/CE.
|
4.682,38 |
|