Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
|
2018.02.23.2 CONTRATO ORIGINAL |
RACHEL FERREIRA GONÇALVES - ME 07.775.876/0001-59 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO E FORNECIMENTO DE CALÇADOS E ASSESSÓRIOS DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
16/03/2018 16.410,00 |
16/03/2018 31/12/2018 | |
2018.02.23.2 CONTRATO ORIGINAL |
RACHEL FERREIRA GONÇALVES - ME 07.775.876/0001-59 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO E FORNECIMENTO DE CALÇADOS E ASSESSÓRIOS DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
16/03/2018 35.883,00 |
16/03/2018 31/12/2018 | |
2018.02.23.2 CONTRATO ORIGINAL |
RACHEL FERREIRA GONÇALVES - ME 07.775.876/0001-59 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO E FORNECIMENTO DE CALÇADOS E ASSESSÓRIOS DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
16/03/2018 4.788,00 |
16/03/2018 31/12/2018 | |
2018.02.23.1 CONTRATO ORIGINAL |
RACHEL FERREIRA GONÇALVES - ME 07.775.876/0001-59 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE |
16/03/2018 315.352,40 |
16/03/2018 31/12/2018 | |
2018.02.09.1 CONTRATO ORIGINAL |
S.OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES- ME 12.750.626/0001-50 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INCLUSÃO MENSAL DA GFIP E GPS COM TRANSMISSÃO POR CERTIFICADO DIGITAL, NA COLETA MENSAL DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS - DCTF, GERAÇÃO DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS) E GERAÇÃO DO ARQUIVO ANUAL DA DIRF DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
09/03/2018 14.000,00 |
09/03/2018 31/12/2018 | |
2018.02.09.1 CONTRATO ORIGINAL |
S.OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES- ME 12.750.626/0001-50 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INCLUSÃO MENSAL DA GFIP E GPS COM TRANSMISSÃO POR CERTIFICADO DIGITAL, NA COLETA MENSAL DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS - DCTF, GERAÇÃO DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS) E GERAÇÃO DO ARQUIVO ANUAL DA DIRF DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
09/03/2018 20.000,00 |
09/03/2018 31/12/2018 | |
2018.02.09.1 CONTRATO ORIGINAL |
S.OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES- ME 12.750.626/0001-50 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INCLUSÃO MENSAL DA GFIP E GPS COM TRANSMISSÃO POR CERTIFICADO DIGITAL, NA COLETA MENSAL DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS - DCTF, GERAÇÃO DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS) E GERAÇÃO DO ARQUIVO ANUAL DA DIRF DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
09/03/2018 24.000,00 |
09/03/2018 31/12/2018 | |
2018.02.09.1 CONTRATO ORIGINAL |
S.OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES- ME 12.750.626/0001-50 |
SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INCLUSÃO MENSAL DA GFIP E GPS COM TRANSMISSÃO POR CERTIFICADO DIGITAL, NA COLETA MENSAL DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS - DCTF, GERAÇÃO DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS) E GERAÇÃO DO ARQUIVO ANUAL DA DIRF DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
09/03/2018 42.500,00 |
09/02/2018 31/12/2018 | |
2018.02.09.1 CONTRATO ORIGINAL |
S.OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES- ME 12.750.626/0001-50 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INCLUSÃO MENSAL DA GFIP E GPS COM TRANSMISSÃO POR CERTIFICADO DIGITAL, NA COLETA MENSAL DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS - DCTF, GERAÇÃO DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS) E GERAÇÃO DO ARQUIVO ANUAL DA DIRF DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
09/03/2018 22.000,00 |
09/03/2018 31/12/2018 | |
2018.02.08.1 CONTRATO ORIGINAL |
CONECT MUNDP DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E LOCAÇOES LTDA-ME 27.600.658/0001-90 |
SECRETARIA DE SAÚDE Consultoria na Secretaria de saúde. ações e serviços locais de Saúde, na aplicação dos recursos do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde do Sistema Único de Saúde do Sistema Único de Saúde- SUS e acompanhamento dos programas, projetos e sistemas vinculadas a Atenção Básica, alimentação e acompanhamento do Banco de Preços em Saúde- BPS do Ministerio da Saúde por intermedio do Fundo Municipal de Sáude de Jardim/CE. |
08/03/2018 92.400,00 |
08/03/2018 08/03/2019 | |
2018.03.05.1 CONTRATO ORIGINAL |
IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - ME 26.512.270/0001-75 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE |
05/03/2018 7.300,00 |
05/03/2018 05/04/2018 | |
2018.03.02.1 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUÃ EIRELI-ME 16.499.653/0001-05 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO aquisição de generos alimenticios destinados ao atendimento das necessidades da secretaria municipal de assistencia social de jardim/ce. |
02/03/2018 7.477,44 |
02/03/2018 31/12/2018 | |
2018.02.01.1 CONTRATO ORIGINAL |
CHRISTIANY PERERIA DA SILVA - ME 14.772.378/0001-18 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE. |
27/02/2018 4.181,00 |
27/02/2018 31/12/2018 | |
2018.02.01.1 CONTRATO ORIGINAL |
CHRISTIANY PERERIA DA SILVA - ME 14.772.378/0001-18 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE. |
27/02/2018 2.920,00 |
27/02/2018 31/12/2018 | |
2018.02.01.1 CONTRATO ORIGINAL |
CHRISTIANY PERERIA DA SILVA - ME 14.772.378/0001-18 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE. |
27/02/2018 1.825,00 |
27/02/2018 31/12/2018 | |
2018.02.01.1 CONTRATO ORIGINAL |
CHRISTIANY PERERIA DA SILVA - ME 14.772.378/0001-18 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE. |
27/02/2018 1.460,00 |
27/02/2018 31/12/2018 | |
2018.02.01.1 CONTRATO ORIGINAL |
CHRISTIANY PERERIA DA SILVA - ME 14.772.378/0001-18 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE. |
27/02/2018 7.300,00 |
27/02/2018 31/12/2018 | |
2018.02.01.1 CONTRATO ORIGINAL |
CHRISTIANY PERERIA DA SILVA - ME 14.772.378/0001-18 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE. |
27/02/2018 47.140,00 |
27/02/2018 31/12/2018 | |
2018.02.01.1 CONTRATO ORIGINAL |
CHRISTIANY PERERIA DA SILVA - ME 14.772.378/0001-18 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE. |
27/02/2018 2.044,00 |
27/02/2018 31/12/2018 | |
2018.02.01.1 CONTRATO ORIGINAL |
CHRISTIANY PERERIA DA SILVA - ME 14.772.378/0001-18 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE. |
27/02/2018 438,00 |
27/02/2018 31/12/2019 | |
2018.02.01.1 CONTRATO ORIGINAL |
CHRISTIANY PERERIA DA SILVA - ME 14.772.378/0001-18 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE. |
27/02/2018 730,00 |
27/02/2018 31/12/2018 | |
2018.02.01.1 CONTRATO ORIGINAL |
CHRISTIANY PERERIA DA SILVA - ME 14.772.378/0001-18 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE. |
27/02/2018 730,00 |
27/02/2018 31/12/2018 | |
2018.02.01.1 CONTRATO ORIGINAL |
CHRISTIANY PERERIA DA SILVA - ME 14.772.378/0001-18 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE. |
27/02/2018 1.752,00 |
27/02/2018 31/12/2018 | |
2018.02.01.1 CONTRATO ORIGINAL |
CHRISTIANY PERERIA DA SILVA - ME 14.772.378/0001-18 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE. |
27/02/2018 876,00 |
27/02/2018 31/12/2018 | |
2018.01.15.1 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVO ARLA 32 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
09/02/2018 117.780,00 |
09/02/2018 31/12/2018 | |
2018.01.15.1 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVO ARLA 32 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
09/02/2018 100.668,00 |
09/02/2018 31/12/2018 | |
2018.01.15.1 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVO ARLA 32 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
09/02/2018 128.208,00 |
09/02/2018 31/12/2018 | |
2018.01.15.1 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVO ARLA 32 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
09/02/2018 81.170,00 |
09/02/2018 31/12/2018 | |
2018.01.15.1 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVO ARLA 32 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
09/02/2018 13.770,00 |
09/02/2018 31/12/2018 | |
2018.01.15.1 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVO ARLA 32 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
09/02/2018 50.034,00 |
09/02/2018 31/12/2018 | |
2018.01.15.1 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVO ARLA 32 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
09/02/2018 11.934,00 |
09/02/2018 31/12/2018 | |
2018.01.15.1 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVO ARLA 32 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
09/02/2018 35.201,00 |
09/02/2018 31/12/2018 | |
2018.01.15.1 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVO ARLA 32 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
09/02/2018 9.180,00 |
09/02/2018 31/12/2018 | |
2018.01.15.1 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVO ARLA 32 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
09/02/2018 616.574,00 |
09/02/2018 31/12/2018 | |
2018.01.15.1 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVO ARLA 32 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
09/02/2018 164.666,00 |
09/02/2018 31/12/2018 | |
2018.01.15.1 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVO ARLA 32 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
09/02/2018 251.595,00 |
09/02/2018 31/12/2018 | |
2018.01.15.1 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVO ARLA 32 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
09/02/2018 53.171,00 |
09/02/2018 31/12/2018 | |
2018.02.08.2 CONTRATO ORIGINAL |
GNOX EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 17.420.239/0001-13 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL . |
08/02/2018 14.716,28 |
08/02/2018 31/12/2018 | |
2018.01.15.2 CONTRATO ORIGINAL |
VEREDA COM. DISTRIB. DE VEICULO E MAQUINAS LTDA 01.411.114/0001-97 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO, VEÍCULO 0KM, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO B, DESTINADA AO TRANSPORTE INTER HOSPITALAR E AO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE |
08/02/2018 170.000,00 |
08/02/2018 31/12/2018 | |
2018.02.05.3 CONTRATO ORIGINAL |
IDAIANE KELLY RODRIGUES - ME 23.380.235/0001-51 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM/CE |
05/02/2018 7.700,10 |
05/02/2018 31/12/2018 |