Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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2018.12.10.1 CONTRATO ORIGINAL |
C.TRAVASSO DA GAMA - ME 23.630.886/0001-52 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS, FOGOS DE ARTIFÍCIO E NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE |
28/12/2018 167.450,00 |
28/12/2018 31/01/2019 | |
2018.12.10.1 CONTRATO ORIGINAL |
C.TRAVASSO DA GAMA - ME 23.630.886/0001-52 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS, FOGOS DE ARTIFÍCIO E NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE |
28/12/2018 167.450,00 |
28/12/2018 31/01/2019 | |
2018.03.06.2 CONTRATO ORIGINAL |
MARISSA VIAGEM E TURISMO LTDA - ME 07.538.183/0001-42 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE JARDIM/CE |
02/04/2018 15.950,00 |
02/04/2018 02/04/2019 | |
2018.02.01.1 CONTRATO ORIGINAL |
CHRISTIANY PERERIA DA SILVA - ME 14.772.378/0001-18 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE. |
27/02/2018 876,00 |
27/02/2018 31/12/2018 | |
2017.12.07.1 CONTRATO ORIGINAL |
ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM 22.853.186/0001-64 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS, FOGOS DE ARTIFÍCIO E NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE. |
27/12/2017 140.300,00 |
27/12/2017 31/01/2018 | |
2017.12.07.1 CONTRATO ORIGINAL |
ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM 22.853.186/0001-64 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS, FOGOS DE ARTIFÍCIO E NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE. |
27/12/2017 9.600,00 |
27/12/2017 31/01/2018 | |
2017.12.07.1 CONTRATO ORIGINAL |
ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM 22.853.186/0001-64 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS, FOGOS DE ARTIFÍCIO E NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE |
27/12/2017 17.500,00 |
27/12/2017 31/01/2018 | |
2017.11.08.1 CONTRATO ORIGINAL |
RAIMUNDO JOSE BEZERRA AMARO - ME 97.553.423/0001-70 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE |
12/12/2017 1.800,00 |
12/12/2017 12/12/2018 | |
2017.11.08.1 CONTRATO ORIGINAL |
MARIA ERILANE DE SOUSA-ME 13.462.252/0001-84 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE |
12/12/2017 1.350,00 |
12/12/2017 12/12/2018 | |
2017.04.24.1 CONTRATO ORIGINAL |
D.S. ANDRADE - ME 10.780.363/0001-40 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
23/05/2017 12.950,18 |
23/05/2017 31/12/2017 | |
2017.04.24.1 CONTRATO ORIGINAL |
HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO EIRELI-ME 26.134.766/0001-52 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
23/05/2017 5.154,12 |
23/05/2017 31/12/2017 | |
2017.03.31.2 CONTRATO ORIGINAL |
ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA 08.439.628/0001-08 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MINICIPIO DE JARDIM/CE- CULTURA- |
26/04/2017 6.102,00 |
26/04/2017 26/04/2018 |